借,无形资产380000+2500 应交税费22800 贷。银行存款,总金额
甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务: (1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380 000元,增值税22 800元,此外还发生过户等相关费用2 500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。 (2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15 000元,租期为半年。 (3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328 000元,增值税为19 680元,以上款项收到并存入银行
1.甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
1.甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
甲公司系增值税一般纳税人,2019、2020年发生如下业务:(1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380000元,增值税22800元,此外还发生过户等相关费用2500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。(2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15000元,租期为半年。(3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328000元,增值税为19680元,以上款项收到并存入银行。要求:(1)做出甲公司购入专利权的账务处理;(2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理:(3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理;(4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
甲公司增值税核算采用一般计税方法,2019、2020年发生如下业务: (1)3月10日,购入一项专利权,增值税专用发票上注明的价款为380 000元,增值税22 800元,此外还发生过户等相关费用2 500元,以上款项已经全部支付。经测算,该专利权使用年限为5年,残值为0,使用年限平均法进行摊销。该专利权适用的增值税税率为6%。 (2)9月3日将该专利权对外出租,每月收取租金15 000元,租期为半年。 (3)2020年9月6日,甲公司将专利权对外转让,转让价格为328 000元,增值税为19 680元,以上款项收到并存入银行。 要求: (1)做出甲公司购入专利权的账务处理; (2)做出2019年3月甲公司按月摊销专利权的账务处理: (3)做出2019年9月3日,甲公司收取租金以及对专利权摊销的账务处理; (4)做出2020年9月6日,甲公司转让专利权的账务处理。
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
借,银行存款15000 贷。其他业务收入15000
借,银行存款328000+19680 累计摊销382500÷5×1.5 贷,无形资产382500 应交税费19680 资产处置损益,差额部分