同学,你好 你的意思是你支付1990.发票有2000

物流公司给我们开的发票开了2000,实际核对出来只有1990,多算10元,我得扣掉,但是发票已开,这个怎么处理
我们是一般纳税人物流公司,4月份财务人员对账时与往来公司多对出4万多元,当时这4万多元开具了运输发票,拿到对方公司才发现多给开了4万多元的发票,对方公司还用不上。我们应当怎么处理这4万多元的发票?
老师,我们公司给对方公司预开发票,实际货物未发,有的还未生产出来,这个要怎么做账务处理呢。
老师,我们扣物流公司款,怎么处理,对方给我们开的全额发票,有4000元扣款,对方好多年也没要,怎么处理?
老师,我公司是生产饲料的,一般纳税人资质。在原料出入库跟开发票当中有些问题,来请教您: A公司开给我的发票多开,实际多开给我的实物A公司已经用了,发票我已认证。A公司的情况怎么处理?
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
是的,实际应付1900
同学,你好 按照实际付款1900入账
说错了,实际应付1990,10元对方多算了,那发票不是多开了10元吗,怎么办,能不能下个月少开10元,打款还是按照实际的打款
同学,你好 恩恩,可以的,下个月少开10元,打款还是按照实际的打款
好的谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!