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物流公司给我们开的发票开了2000,实际核对出来只有1990,多算10元,我得扣掉,但是发票已开,这个怎么处理

2022-01-06 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 10:33

同学,你好 你的意思是你支付1990.发票有2000

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快账用户7140 追问 2022-01-06 10:33

是的,实际应付1900

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:34

同学,你好 按照实际付款1900入账

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快账用户7140 追问 2022-01-06 10:35

说错了,实际应付1990,10元对方多算了,那发票不是多开了10元吗,怎么办,能不能下个月少开10元,打款还是按照实际的打款

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:37

同学,你好 恩恩,可以的,下个月少开10元,打款还是按照实际的打款

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快账用户7140 追问 2022-01-06 10:38

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:40

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 你的意思是你支付1990.发票有2000
2022-01-06
同学你好 冲减往来的这个三百
2022-06-02
你好,差额你放到营业外收入或者是做进项转出都可以的,这个没有风险。
2022-06-02
你好,差额可以放到营业外收入,对方不开附属发票的就不用红冲。
2022-11-28
是的,没收的就要红冲
2025-12-10
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