同学,你好 是你们多开具了4万的发票吗?

各位老师大家晚上好,我们公司是销售商混的,公司在收应收款的时候,多收了对方的钱,是因为当时会计核算错了,人家也付来了,工程都完工了。本来是8万应收款,对付来了12万元,现在收多的4万,现在这4万元,我计入营业外收入这个科目 对不对呢
老师您好:我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票,很多时候对方打进我们公户10元,我们扣除开发票票点(比如:6000元)剩余94000我们用私户回给对方,公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗? 1.对方给我转10万我开出运输票10万,直接用对公账户回94000元。(我只保留6000元记内账) 2.对方直接对公户转10万,隔几天我对公回10万,运输发票开出10万,开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些?或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票(卖油)
我们是一般纳税人物流公司,4月份财务人员对账时与往来公司多对出4万多元,当时这4万多元开具了运输发票,拿到对方公司才发现多给开了4万多元的发票,对方公司还用不上。我们应当怎么处理这4万多元的发票?
老师你好,公司是小规模纳税人,刚成立没多久,第二季度给供货商对公付款了40万,但是对方只给开具了4万的发票,后期的36万不给开了,我公司也没给其他人开过发票,这种情况下,我是怎么入账呀
老师,现在别人项目挂靠我们的公司,30万合同,9个点发票已开,对方自己去外地预缴了1万元,挂靠费4个点,现在得让对方全部开9个点发票来付款给她,得开多少发票才是正确的呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是的,现在对方用不上,我们还作废不了了,怎么处理?
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
他们发票给我们拿回来了,后续我们还有往来,这张发票后期他们可以用吗?
同学,你好 嗯嗯,当年的就可以
日期是4月份开具的发票,他们6月份也可以用吗?
同学,你好 嗯,可以的