同学你好,很高兴为你解答,正常产生的不需要进行处理,你分红的时候正常分就可以

每年结转本年利润到未分配利润,现在金额都好几百万了,后续怎么处理呢?
21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
老师好,因为之前分录操作有误,把分红款做成管理费用了,现在要调整,怎么调整呢?结转本期损益后,本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万,差额13万请问该怎么做调整呢? 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢?
老师,每年年未要不要把本年利润科目余额结转到利润分配未分配利润科目,我现在要进行未分配利润股东分红,怎么一看,未分配利润科目无数字,数字都还存放在本年利润科目里(前几年的都还在本年利润科目里)(接的别人的账)
你好老师,年底最后本年利润的结转,是指把全年本年利润的最后余额从相反方向转到未分配利润里面是吗,最终本年利润无余额?比如现在账套上本年利润借方500,最后一笔结转就是,借利润分配-未分配利润500,贷本年利润500