您好,原错误分录红字冲回,然后按正确的分录重新做账
21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
老师好,因为之前分录操作有误,把分红款做成管理费用了,现在要调整,怎么调整呢?结转本期损益后,本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万,差额13万请问该怎么做调整呢? 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢?
请问老师,之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢?求会计分录(我做的是:借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润)但是这样做了之后最终结转损益后,未分配利润或是本年利润都没有增加诶?请教一下老师该怎么做会计分录处理呢?
老师:这个汇算后,一般都会有调整,需要补交所得税。然后补交的所得税,会做通过以前年度损益调整,来影响利润分配-未分配利润。假设说2022年12月的利润表是50万,2023年3月的利润表是70万,现在汇算调整加了10万税的话,那这个做了调整分录,在账上不就利润分配-未分配利润就会之前的70万-10=60万了。那这个跟季度报表的利润表要是一样,余额为60?
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
现在2025年什么税计入税金及附加,什么计入管理费,还有什么别的科目吗?这总是变来变去的,有最新的吗
老师好!请问这个月补交2024年第一季度少交的印花税,怎么做会计分录?
老师,资产负债表的本期末余额有可能比上月的要低一点吗
老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05,期末余额借方81901.05,转出未交增值税的借方期初,期末余额都是82170.26,销项税额的贷方期初,期末都是108406.94,应交增值税的贷方余额是负数55664.37 老师这个转出未交增值税是怎么来的,
10月第一次申报电商,是申报7月到9月平台收入,还是申报1至9月平台收入
我公司是做屠宰鸡企业的,有两个公司,A公司和B公司,B公司生产的产品主要是为了A公司的客户生产的,但是B公司成立不久,现在A公司的进项不够,B公司的毛鸡款A公司一块给付了,对公转账,票都开给A公司了,两个公司的账务怎么处理
请问老师,8月份由小规模变成一般纳税人了,增值税怎么报呐?
请问:这道题递延所得税负债30元不算上吗?
合并报表问题,喊做年底的分录和喊做合并日的分录,其中问法有什么区别。 没搞懂呢帮我解释下谢谢
有的员工提前申报个税,有的是发放工资次月申报的,要调过来吗?
因为是一年多累计下来的余额不对,那我能不能就做一笔合计调整呢?但是又不能影响货币资金的余额,请问这样的会计分录怎么处理呢?我这样做了最终利润分配的余额还是没有多起来
您好,是的,因为都是未分配利润减少,但需要考虑所得税影响