对的是的,是这么做的。

你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问,有笔分录是这样的: 借:管理费用-房租 应交税费-进项税 贷:预付账款-租赁费-XX公司 为什么是预付账款而不是应付账款呢?这是发票来了没付款呢还是之前付了款现在发票来了呢
老师,你好!由于之前我们的租金计是有在生产的,则计提的会计科目是这样 借:制造费用-租赁费 贷:预付账款-费用-猪场租赁费 现在,这个地方没有进行生产了,闲置中,我租金计提是不是应该改为:借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-费用-猪场租赁费
使用新租赁准则:用租赁负债科目,入账的厂房租金, 未收到发票,是计预付账款。还是继续使用科目:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物呢? ---------- 之前每个月收到发票入账分录是这样的: 借:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物 借:应交税费_应交增值税_进项税额_专用发票 贷:银行存款 借:管理费用-租赁费 贷:使用权资产累计折旧_厂房及建筑物 借:财务费用_利息支出 贷:租赁负债_未确认融资费用_厂房及建筑物
11月应付某公司场地租赁费263.65,11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票,不含税金额251.1,税额12.55,价税合计263.65,冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗