对的是的,是这么做的。
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问,有笔分录是这样的: 借:管理费用-房租 应交税费-进项税 贷:预付账款-租赁费-XX公司 为什么是预付账款而不是应付账款呢?这是发票来了没付款呢还是之前付了款现在发票来了呢
老师,你好!由于之前我们的租金计是有在生产的,则计提的会计科目是这样 借:制造费用-租赁费 贷:预付账款-费用-猪场租赁费 现在,这个地方没有进行生产了,闲置中,我租金计提是不是应该改为:借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-费用-猪场租赁费
使用新租赁准则:用租赁负债科目,入账的厂房租金, 未收到发票,是计预付账款。还是继续使用科目:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物呢? ---------- 之前每个月收到发票入账分录是这样的: 借:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物 借:应交税费_应交增值税_进项税额_专用发票 贷:银行存款 借:管理费用-租赁费 贷:使用权资产累计折旧_厂房及建筑物 借:财务费用_利息支出 贷:租赁负债_未确认融资费用_厂房及建筑物
11月应付某公司场地租赁费263.65,11月计提租赁费 借:销售费用-场地租赁费263.65 其他应应付款-某公司263.65 12月收到某公司开的租赁费专用发票,不含税金额251.1,税额12.55,价税合计263.65,冲销11月计提的费用 借:借:销售费用-场地租赁费-263.65 其他应应付款-某公司-263.65 再根据发票入账 借:销售费用-场地租赁费251.1 应交增值税进项税额12.55 贷:其他应付款-某公司263.65 借:其他应付款-某公司263.65 贷:银行存款263.65 老师看看是这样做吗
老师好,外贸出口企业换汇成本很接近7,是否有较大抽查风险
做雨棚的话,大概就两万块钱吧?用公司那个对公账户打款,然后让对面开票,开票内容可以开什么?
你好,老师,想知道对方企业有没有注销怎么查询啊
需要付客户一笔业务费,财务让开烟酒餐饮发票,让我去报销下来。然后打给客户。1.我需要付一笔手续费(累积后可以去报销)2.我们财务说这笔款个税申报,是算报销,不是收入,不会计入所得税核算金额。
税务局长可能是哪个户的专管员吗
老师,我6月份的工资个税报了0,后面我才发现有发工资,对公账户发啦30493元,这个要怎么做分录,我的银行余额才对的上
这个网址进去没有机考模拟系统的登陆啊! 有完整的登陆流程图吗?
财务软件期末结转,第一步期末检查:计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗?
老师好,请问这道题不是应该用所得的400—100还应该减7万吗?7万不是也是支出的费用吗
制造业一般纳税人 开票 今年 数量有亏空 金额没有 这种明年能补回来。这种情况可以做一笔暂估 吧亏空的数量先补上吗