你好,可以做到1月份。
想请问,老师,账做到11 月份了,可是来了7.8.9月份的进项发票,可以做在12月份的账上吗?
老师,请问一下,11月份,12月份的发票我做到1月份可以吗?因为12月份的帐已经做好了,还报税了。
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
老师你好,我12月份收到了一张发票但是发现章盖成了财务专用章,已经退回了,1月份才开新的,那我现在做12月的账可以入账嘛,因为她属于12月
老师你好,我想问一下就是嗯11月份的发票能入到12月那个入份12月份的吗?就12月份记账的时候入11月份的票可以吗?
两个一样的题为什么答案不一样尼
清算问题:清算后所有的会计科目都平的吗?
老师,您好。想向您请教一个问题,交税,不是从三方里面扣,而是老板用微信付的,请问作账的时候,交税的原始凭证,是在电子税务局里面打印吗?
老师,请问如果是做销售,被客户拒绝,不让进门概率大不大的?
您好,老师,就是我这边跟一个国企一起投资了一个公司。我这边持股比例是49%。当初投资的时候做了长期股权投资,然后,今天收到了分红。 但是不知道是按照成本法核算,还是权益法核算,一般这种情况用什么方法核算呀
老师,公司卫生间购马桶,分录怎么做?
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
11月份开的票也可以做到1月份是吗?
是的,可以做到今年1月份的账里面。
谢谢老师,老师,请问一下,印花税如何做帐务处理,比如说我1月份交12月的印花税
计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 缴纳时: 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款
也可以不计提,直接缴纳
老师,直接缴纳时,帐就做在1月份了,对吧?
是的,是直接做在1月份