你好这个买进来的是什么。

老师,2020年有一笔支出计入项目了,现在2021年要怎样调整不计入到项目支出中,当时的账务处理是:借:专项应付款 1200 贷:银行存款 1200
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好,2021年我记错了一比收入,正确的应该是借银行存款,贷财政拨款收入,我记成贷业务活动费用了,支出当年记得是借业务活动费用,贷银行存款,等于两笔借贷充平了,导致2021年支出,收入少了一比,现在要调整到2022年,应该怎么调整啊
老师您好,2021年我记错了一笔收入,正确的应该是借银行存款,贷财政拨款收入,我记成贷业务活动费用了,支出当年记得是借业务活动费用,贷银行存款,等于两笔借贷充平了,导致2021年支出,收入少了一比,现在要调整到2022年,应该怎么调整啊,我调整的是错误的冲了之后记了一笔正确的,审计局说不对,收入就增加到今年了。
老师您好,2021年我记错了一比收入,正确的应该是借银行存款,贷财政拨款收入,我记成贷业务活动费用了,支出当年记得是借业务活动费用,贷银行存款,等于两笔借贷充平了,导致2021年支出,收入少了一比,现在要调整到2022年,应该怎么调整啊
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电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
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借销售费用、招待费贷专项应付款。
跨年了,可以直接这样调整吗?那可以计到管理费用吗?
你好,跨年了,可以的。
直接做一笔账务处理就可以了?不用先做一笔红字?
你好,对的是的,不用红冲之前的。
摘要需要写明是调整哪张凭证号吧
可以的,可以这么做的。
谢谢老师,要是用项目资金支出的费用,取得了专用发票,税额能否进行认证抵扣?
你好,你得需要看一下具体的什么业务,如果是福利费,招待费的不可以抵扣。
不是福利费那些,是用于买入设备和材料物资
哦可以的,可以抵扣增值税的。
有没明确文件规定可以呢?现在我们不知道到底能不能进行认证抵扣?
你好,没有规定不可以抵扣的,没有文件。
没有文件规定不可以抵扣的,就是可以抵扣。
那统计项目支出时是按不含税金额还是价税合计金额?
你好,按照价税合计来做的。