你好,这个都是可以减免的。

老师,小规模每年的税控盘技术维护服务费是可以抵扣增值税吗,是全额抵扣还是只是税款部分
老师,小规模也是享受税控盘技术服务的优惠政策的嘛,技术服务300,购买税控盘160,是300才能减免,是吗
税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了,可减免的金额是260,然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期应纳税额减征额吗?
老师,单位是小规模纳税,一直没有交过税控系统技术服务费。也没有抵减过增值税。这个政策文件有吗。
老师,请问,企业第一次购买税控盘,第一年,除了要支付税控盘的费用,软件技术服务费280元,在第一年也要一起支付吗?以后每年都要支付280元?那个税额全额减免抵扣的,小规模纳税人也可以抵扣吗?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
那账务处理,这抵减的460,怎么做了
借管理费用贷银行存款借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
管理费用的二级科目建成什么了
二级科目的话可以写服务费。
好的,在减免明细表里面填了减免金额,还需要在主表第19行里面填写吗
如果你不抵减的话是不用填的。
4季度有开票,就可以抵减嘛
对有开票的话就可以抵减的。
那是在主表那填了
对主表的话也是需要填写的。
填哪一行了
填写在应纳税额减征额那里
去年的技术服务没有减免,直接在减免表里面填去年+今年的技术费金额吗
对你直接把去年的也填上就行了。
账务上怎么处理了,跨年了
这个金额不大,你就直接用管理费用就可以。
之前做账就是,借管理费用 贷银行存款,,现在报表上了增加去年的,账务上不用处理吗
直接按照我之前发的做账就行