你好,之前计提了没有缴纳吗?

前三个季度盈利多,都已经计提了所得税,第四季度没有收入,只有费用,所以利润总额比第三季度少了,第三季度多计提的所得税费用要红字冲销多计提的所得税吗?
你好..2022年第一季度亏损..第二季度盈利的覆盖不了第一季度的亏损..第二季度也不计提所得税.. 第三季度的利润合计全年是有盈利的计提所得税..第四季度是亏损的..那第三季度计提的所得税应该怎么减少呢
你好...前三季度有利润..第四季度是个负的..那前三季度计提的所得税怎么办
老师,我们第二季度已经交了所得税,但是我们第三季度的成本费用较多,第三季度的计算的所得税没有实际缴纳的所得税多,请问第三季度所得税还需要做计提吗?第三季度的所得税如何做分录?谢谢老师!
老师我有个问题 我第一第二季度计提了所得税 第三季度亏损 第四季度盈利 提第四季度的所得税的时候 应纳税所得额用把第三季度的合并起来提吗
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
如果你计提多少,缴纳了多少,第四季度是个负数,不用调整,在汇算清缴的时候,你退回来的时候再做。
我之前计提了,欠税的了,没有缴纳,第四季度利润是负数,全年利润是正数,只是没有第三季度的利润大了
哦,那你红冲就可以的。
你说的不用调整是什么意思
前几个月都是盈利的,缴纳了所得税,你的应交税费都是平的,不需要调整,第四季度是亏损的,也不需要调整。
没明白,我每个季度已经申报了,所以预缴的税款虽然现在还没有交呢,但是已经是预缴的税了,目前也有滞纳金产生,第四季度完了之后,全年的利润总额没有第三季度利润多,如果冲了所得税费用,那交的税也不能冲呀?
你好,在前三个季度你们有没有多计提 你不需要红冲,不需要做其他的。
之前都是正常缴纳的,只不过是第四季度一下子亏损了,形成了之前跺脚。
我再把我的情况说一声,您再好好看看我到底第四季度要不要冲销多计提的所得税。 前三个季度每个季度都盈利,所以每个季度末都预提了所得税,到了第四季度,没有收入只有费用,所以全年算下来,利润总额比第三季度利润总额少了,那样之前计提的所得税费用,要不要红冲了
你好不需要的,不需要调整。
好的,谢谢
不用客气工作愉快。