你好 ; 你小规模是16栏次里面的 。你看看

请问小规模税控服务费当月填了减免申报表没有抵扣,现在抵扣还需要填减免申报表吗?增值税申报表是填在哪一栏?
老师 我们税控盘交了280,我在增值税减免税里面填写了,还需要在增值税小规模申报表里面填写吗?谢谢
税控盘未抵扣认证,在申报时附列资料四里面有了,还需要填写增值税减免申报明细表吗?为什么两个表格都写了主表里面不显示呢,是需要手动填写吗?
请问,小规模,税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了减免金额,还需要在主表第19行里面填写吗
税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了,可减免的金额是260,然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期应纳税额减征额吗?
工厂培训学习费用226000,不能写老板摊销培训,也不能写职工摊销培训费用,现在你没法证明的,写啥都没用,直接做纳税调增就行,怎么做纳税调增
张雪瑞老师,你在吗?
公司的五个章不见了,怎么补呢?
老师,2个股东之间股权转让,缴纳的印花税入什么科目,可以扣所得税吗
老师你好!请问申报评估老师的劳务费申报个税时,是选择劳务报酬(适用累计预扣法),还是选择劳务报酬(不适用累计预扣法)
老师:地瓜干厂的真空包装机折旧年限多少年,残值率多少?
请问,一般纳税人公司,可以开具3%的专票吗?或者普通发票也可以。添加的时候,项目名称怎么填写,是填写合同上的项目名称吗?
洗涤公司(酒店床单)怎么做账
请问老师,现在最新的小规模纳税人的增值税税收优惠政策是什么
老师这个清算怎么填,我不会填,这个说这么多
就是税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了金额,还需要在主表那填了
你好; 是的。 主表注意看下 填写
是填在本期应纳税额减增那里吗
你好; 本期应纳税额减征额 是的
那账务会计分录怎么写了
购买税控盘160.服务费300,都是可以减免的吗
你好; 是的。 都可以的。 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 280 借:管理费用 -280
老师,这个会计分录,抵减增值税税额是在应交增值税后面嘛
你好; 是的。 在之后去做
去年的技术服务,没有减免,直接在申报表里面填今年+去年的减免金额吗,
之前账务是借 管理费用 贷 银行存款,现在账务处理 去年 的就直接 借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280
补做下 进去报即可 。 这个金额小直接 补做减免分录
就是直接做借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280 嘛
你好是 的。 不要走以前年度损益调整 你金额不大
是19年技术服务费没有减免,这个月申报表已经申报了,下个月申报是再减免,影响大不了,老师
你好; 是的。 补结转 处理减免
老师,购入金税盘和设备服务费,管理费用的二级科目都设成服务费,可以嘛
你好; 可以的。 自己设置