你好 ; 你小规模是16栏次里面的 。你看看

请问,小规模,税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了减免金额,还需要在主表第19行里面填写吗
老师,我申报4—6季度小规模增值税,12栏里面填写不含税的销售额(超过45万) 然后再减免明细表,最后一行选择减免性质,第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额,我提交的时候提示,二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额,这个怎么处理?
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗,不需要填增值税减免申报明细表里填吗
税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了,可减免的金额是260,然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期应纳税额减征额吗?
老师,税控设备的服务费当月抵减后还有余额,还可以在以后月份还可以抵减?在附表四和减免税款表里都填写280就可以了吧。在主表的应纳税额减征额里填写当月需要抵减的金额就可以了吧?分录 当月抵减 借:应交税费——应交增值税(减免税) 贷:管理费用
您好老师:收到4月已做账发票,6月冲红重新开的发票,金蝶里做发票红字,需要入对方红字发票的号码还是直接入被做红字发票的号码?
老师好,建筑公司可以收挂靠方的加油票吗?如果收了加油票还需要提供什么资料呢?
老师公司发生研发费用,人工及材料,月末结转会计科目
老师 你好 现在开企业管理咨询服务发票该怎么开啊
咨询下去年25年4月开的一张票应该是开重了,现在要红冲,查看了下对方也没有抵扣,这种情况需要怎么处理红冲
请外面的人修理房屋,并收到代扣代缴的个税,入什么科目,谢谢
老师,你好,报老板2025年一次性奖金交的个税,我计提放哪个科目,谢谢
成立一个公司用个人账户收款,和直接不成立公司用个人账户收款哪个风险大?
朴老师你好,现在在线吗
老师,个体户税费种认定里面,没有印花税,他是定期定额核定征收的,如果有合同,还需要申报印花税吗? 其实没有合同,只有一张7万元的运输发票
就是税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了金额,还需要在主表那填了
你好; 是的。 主表注意看下 填写
是填在本期应纳税额减增那里吗
你好; 本期应纳税额减征额 是的
那账务会计分录怎么写了
购买税控盘160.服务费300,都是可以减免的吗
你好; 是的。 都可以的。 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 280 借:管理费用 -280
老师,这个会计分录,抵减增值税税额是在应交增值税后面嘛
你好; 是的。 在之后去做
去年的技术服务,没有减免,直接在申报表里面填今年+去年的减免金额吗,
之前账务是借 管理费用 贷 银行存款,现在账务处理 去年 的就直接 借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280
补做下 进去报即可 。 这个金额小直接 补做减免分录
就是直接做借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280 嘛
你好是 的。 不要走以前年度损益调整 你金额不大
是19年技术服务费没有减免,这个月申报表已经申报了,下个月申报是再减免,影响大不了,老师
你好; 是的。 补结转 处理减免
老师,购入金税盘和设备服务费,管理费用的二级科目都设成服务费,可以嘛
你好; 可以的。 自己设置