你好 1,借:原材料 10000%2B2000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)1300%2B180, 贷:应付账款 11300,银行存款2180 2,借:应收账款 80000*1.13 ,贷:主营业务收入80000 ,应交税费—应交增值税(销项税额)80000*13% 借:主营业务成本 65000 , 贷:库存商品 65000 3,借:销售费用 1000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)90, 贷:银行存款 1090
某企业为增值税一般纳税人,2019年3月份发生以下经济业务:(1)4日,购进一台生产用设备,价款200000元,增值税额26000元,支付运费2000元取得增值税专用发票,已投入使用;(2)10日,购进一批化工材料,取得增值税专用发票上注明的价款80000元,增值税税额10400元,支付运费l500元并取得增值税专用发票,已验收入库;(3)25日,销售产品3000,含税单价113元,款已收讫。要求:分别计算该化妆品厂3月份增值税销项税额、可以抵扣的增值税进项税额及当月应纳增值税
宏宇机械厂为增值税一般纳税人,2019年10月发生下列业务(假设购进货物的发票都已通过认证): (1)购入生产用A材料8吨,取得税控增值税专用发票,价款50000元,税款6500元,款已付,货物未入库; (2)购入生产用B材料15吨,取得税控增值税专用发票,价款15000元,税款1950元,款未付,货物已入库; (3)支付A、B材料运杂费1000元,取得运费普通发票。 (4)销售产品甲机器5台,开具销售普通发票,发票上列示价税款合计135600元; (5)销售产品乙机器3台,开具增值税专用发票,发票上列示价款180000元,增值税税款23400元,货款已收; (6)购买生产设备l台,取得税控增
A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务: (1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60 000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用10 000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款6 000 000元;另开具普通发票 ,收取代垫运费9040元。 (3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额56500元。 要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额;(4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。(单位:元)
23.某机械厂(增值税一般纳税人,税率13%)2021年4月份发生下列经济业务:(1)购入生产用B材料10吨,取得增值税专用发票,价款10000元,税额1300元,款未付,货物已入库。另外用银行存款支付运输费用,取得增值税专用发票,发票上注明运费金额2000元,税额180元;(2)销售产品甲机器2台,开具增值税专用发票,不含税价款80000元,成本65000元;货物已发出,已办妥托收手续;(3)开出支票支付甲机器运输费价税合计1090元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额1000元,增值税额90元。要求:根据上述资料编制以上三项经济业务的会计分录。
例3-1】前进汽车综合制造厂为增侦税一般纳税人,2019年9月,该厂发生如下经济业务(1)购进原村料一批,取得增值税专用发票,发票上注明材科价款500万元,增值税65万元,友付运输公司开具的增值税专用发票上注明的运输费用36000元,增值税3210元。(2)本月购入一台生产用机械设备,取得增值税专用发票,发票上注明价款1200万元,增值税156万元,支付运费6500元。增值税585元,取得运輸公司开其的增值税专用发票。上述款项均已支付。(3)销售自产小汽车120辆。每辆不含增值税价格15万元。已开具增值税专用发票。另外向购买方收取的价外费用34.8万元。(4)销信自产汽车轮胎一批,取得含增值税销售额79.1万元,已开具增值税专用发票
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄