同学你好,这是你填写的申报表不对了,申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合299193.74%2B8975.82元,要按这个填写就行了。
小规模纳税人在报季度增值税,出现比对错误:1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
小规模纳税人在报季度增值税,出现比对错误:1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
1 票表 增值税专用发票销售额比对规则 强制 ⓧ不通过 当期销售额填报异常 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计-692.12692.12元。相差金额712.880000元 否
增值税:申报数据不符合核心征管规则,请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常
增值税:申报数据不符合核心征管规则,请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
请问填在哪个位置
同学你好,填写到 其中:小微企业免税销售额,这一栏里。
我申报时是税局自动导入系统生成报表的,数据是自动生成在原来位置上的,我需要手动改到小微企业免税销售额这吗?
同学你好,带出来的数据是多少呢?
我获取开票资料是显示这样 我得怎么填写申报表才正确
10-12月入账数是9505.89 系统生成报表是这个数 点申报就显示异常了
同学你好,全部填写到,308169.56%2B4717.38元,填写到其中:小微企业免税销售额,这一行对应的货物及劳务列,9505.89元,填写到这一行对应的服务,不动产和无形资产列。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。