同学你好,这是你填写的申报表不对了,申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合299193.74%2B8975.82元,要按这个填写就行了。

小规模纳税人在报季度增值税,出现比对错误:1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
小规模纳税人在报季度增值税,出现比对错误:1.当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 2 表税 小规模纳税人表税比对 提示 未比对 入库税款异常 入库税款异常
1 票表 增值税专用发票销售额比对规则 强制 ⓧ不通过 当期销售额填报异常 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计-692.12692.12元。相差金额712.880000元 否
增值税:申报数据不符合核心征管规则,请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常
增值税:申报数据不符合核心征管规则,请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常
请问填在哪个位置
同学你好,填写到 其中:小微企业免税销售额,这一栏里。
我申报时是税局自动导入系统生成报表的,数据是自动生成在原来位置上的,我需要手动改到小微企业免税销售额这吗?
同学你好,带出来的数据是多少呢?
我获取开票资料是显示这样 我得怎么填写申报表才正确
10-12月入账数是9505.89 系统生成报表是这个数 点申报就显示异常了
同学你好,全部填写到,308169.56%2B4717.38元,填写到其中:小微企业免税销售额,这一行对应的货物及劳务列,9505.89元,填写到这一行对应的服务,不动产和无形资产列。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。