你好,这个就是 借 银行存款 贷 固定资产清理 差额计入资产处置损益

出售二手固定资产大于或者小于我账上固定资产的价值,这种情况怎么做分录?
我们账上有笔固定资产,该固定资产已经累计折旧完毕,但还有大概几百元的残值在账面,目前固定资产一直还在使用中,这种情况下,1. 这笔固定资产即便折旧完,还是一定要挂在账上的吗?2. 资产负债表上是一直要体现这个固定资产的累计折旧和账面价值信息的吗?3. 对于固定资产来说,是所有的固定资产在进行折旧前都必须要设定一个残值吗?可以不设残值或设残值为0进行折旧吗?
求问融资性售后回租业务的账务处理, 情况1,承租方出售资产的价格高于资产的账面价值, 情况2,合同约定租赁到期后承租方以20元的留购价购买该资产 这种情况下,在用固定资产怎么转为融资租赁资产,,应入账金额是多少,留购价如何入账?
固定资产出售,我定价格是要看,固定资产折旧后,还省下多少价值,还有就是剩余的价值是大于市场价值,还是低于市场价值,如果低于市场价值,怎么定价
老师,出售固定资产时先降折旧等账面价值转入固定资产清理,然后出售的发票是二手车市场开的,这样的话我做账按未开票收入做账,这笔分录咋做啊,谢谢
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
销项税额在贷方对吧
要做其他业务收入吗?完整的会计分录麻烦写下
不需要,就是 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后 借 银行存款 贷 贷 固定资产清理 差额计入资产处置损益
销项发票开出来不做的?
你这个开发票了吗?我以为没有开,开的话就是。 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后 借 银行存款 贷 贷 固定资产清理 应交税费 差额计入资产处置损益