你好,这个就是 借 银行存款 贷 固定资产清理 差额计入资产处置损益

老师,我们有固定资产清理的贷方余额,是由于人为调整固定资产账面价值产生的,这种情况是计入资产处理损益还是营业外呢?
出售二手固定资产大于或者小于我账上固定资产的价值,这种情况怎么做分录?
我们账上有笔固定资产,该固定资产已经累计折旧完毕,但还有大概几百元的残值在账面,目前固定资产一直还在使用中,这种情况下,1. 这笔固定资产即便折旧完,还是一定要挂在账上的吗?2. 资产负债表上是一直要体现这个固定资产的累计折旧和账面价值信息的吗?3. 对于固定资产来说,是所有的固定资产在进行折旧前都必须要设定一个残值吗?可以不设残值或设残值为0进行折旧吗?
求问融资性售后回租业务的账务处理, 情况1,承租方出售资产的价格高于资产的账面价值, 情况2,合同约定租赁到期后承租方以20元的留购价购买该资产 这种情况下,在用固定资产怎么转为融资租赁资产,,应入账金额是多少,留购价如何入账?
固定资产出售,我定价格是要看,固定资产折旧后,还省下多少价值,还有就是剩余的价值是大于市场价值,还是低于市场价值,如果低于市场价值,怎么定价
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
老师,请问一下公司是劳务公司,但是承接了一个公路改造的一个项目,然后承接的是路边的绿化的,带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带,然后录入到原材料里面,然后现在怎么领用?
销项税额在贷方对吧
要做其他业务收入吗?完整的会计分录麻烦写下
不需要,就是 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后 借 银行存款 贷 贷 固定资产清理 差额计入资产处置损益
销项发票开出来不做的?
你这个开发票了吗?我以为没有开,开的话就是。 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后 借 银行存款 贷 贷 固定资产清理 应交税费 差额计入资产处置损益