你好,填写数量是填四本儿,金额的话就是你实际出资的金额。
资金账簿的印花税怎么申报呢,就数全年的会计账簿本书?我申报的时候看见可以填数量也可以填金额,这个金额是怎么来的?
老师,请问新的印花税是按季度申报,这个季度没有新签合同,怎么填才能零申报呢?应税凭证数量填0,金额也可以填零嘛,应税凭证日期也必须填,没有我怎么填呢
老师,我问下核定了印花税营业账簿,年度申报的,这个是0报还是怎么报呀?计税依据是什么呀? 我本年实收资本有发生额,我记得实收资本印花税好像是资金账簿,不太确定这个营业账簿是不是就代表实收资本
老师印花税营业账簿,2022年十二月份的资本公积金额增加了,需要申报印花税吧! 申报的时候下面有个对方书立人信息应该填写什么
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
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为什么是四本呢?不是按照实际本数来吗?还有实际出资额就是增加的注资款吗?没有增加出资填原来的注册资本?
实际出资就是你增加的注册资本。
因为涉及到资金的就只有四个账本儿,所以就按照四本儿申报。
那后期我们都没有增加注册资本,是不是这个按年申报的资金账簿印花税都是0申报啊
对的,没有增加注册资本就零申报