你好; 甲供的话 是简易计税的; 对方开的专票是不能抵扣了 。 你要 价税合计入成本去

老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
老师,我们是房地产公司,甲供材下,我们买的材料都开的我们公司的发票塞,我拿到发票就直接做账可以抵扣了吗,领用材料的时候,我需要做销售转出吗,申报增值税的时候咋个处理呢
老师,公司是研发型企业,要做高企申报,请问下老师,我们购进的是原材料,公司销售出去的为产品,含我们研发软件在内,这种情况,原材料必须先进库存商品吗?还是可以销售产品时直接结转材料到主营业务成本?请老师帮忙解答下
老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的,今天和物业签了一单合同,他们是从我们这购买材料,比如井盖啥的,请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢?2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号?3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我们有材料专用发票,是直接用在装空调哪里的,但是我们公司没有开这个发票出去,对方不需要材料发票,说只开空调发票就可以了,材料是用完了,那我这个票要怎么样处理呢?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师我们是一般计税
你好; 一般计税的话 那就可以抵扣的
那施工方领用物资的时候,我需要视同销售转出进项税额吗,这一块怎么处理呢,老师
你好; 正常领用即可。 不转出的
那施工方领用物资的时候,会计科目怎么做份的
你好; 借工程施工 贷 工程物资或者库存商品
商品楼完工验收之后,科目借 库存商品-商品房 贷 工程施工吗
是的 。 到时就结转下。 你们属于开发商吗
是的,我们是开发商,老师
那就计入开发成本。 我还以为你是 建筑施工 公司
那施工方领用物资的时候,会计科目借 开发成本 贷,工程物资, 商品房验收成功后就 借 库存商品 商品房 贷 主营业务成本 验收后开发成本直接转去主营业务成本 这样吗,老师
你好 ; 是的。 就这样来做分录处理
好的,谢谢老师
没事的;希望能帮到你