这个得打电话问银行是怎么回事哈?
你好老师,客户给我们10万的承兑,我们在公司上查不到信息。是不是需要去银行处理是吗
老师早上好,请问老师,对方要给我们开电子承兑汇票,要我们的电子银承账户信息,是我们的银行开户许可证上的信息吗
老师您好,公司的客户给我们一张承兑50万,本来货款是40万,我们多收了10万,我们可不可以转一张10万承兑给客户,就相当于找钱给客户了
老师好,这纸质银行承兑没看到上一家也就是我们客户的信息了,是客户背书给我们的,上面没看到任何客户的信息,这种是不连续吗?
你好,客户给我们十万的承兑,现在到期了,出票人也给我们打款了,我们需要写个收据,收款事由需要写什么?出票人和我们客户不是同一家公司,谢谢你了
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
老师客户给我们的承兑,我们是不是在公户上看不到是吗?
纸质承兑汇票是查不到的哈
是,我们这边收到纸质的承兑了,那拿着纸质的承兑怎么去处理呀
到期后拿到银行去兑现哈。
那我们今天已经收到纸质版的承兑了,需要在多长时间拿着去银行兑现?是不是还要背书是吗?
上边有到期日哈,到期了,你拿去银行就是了