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和其他公司以货易货,相当于用我们公司的库存商品和其他公司换,换进来的还作为库存商品后续销售,财务上怎么做账?是不是需要我司和对方互相开发票?

2022-01-07 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-07 11:43

你好,需要相互开具发票。 换出去的做收入处理,同时结转相应的成本。然后做购进的处理 

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你好,需要相互开具发票。 换出去的做收入处理,同时结转相应的成本。然后做购进的处理 
2022-01-07
这种情况建议先理清账务,可以设立一个“其他应付款”科目记录这笔进货款项,并与供货商协商补开发票。待取得发票后,再按正常流程入账调整库存负数。
2024-10-20
同学,你好,你这是典型的收入与成本不匹配,因为成本票管理不到位,缺进项,会导致,税局系统的进销存预警,认定你虚开增值税发票。
2023-09-15
您好,这个的话,相当于你们是先垫付的,你们可以正常做其他应收款,后期再收回,这个
2024-10-11
同学你好 这个可以冲抵 不能按照冲抵之后开票 开全额的发票
2022-02-25
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