同学你好 21年12月进项税额有五万(已申报),21年12月没有开销项,那这可以抵扣的五万,在22年可以抵吗 ——是可以的;
21年12月进项税额有五万,21年12月没有开销项,那这可以抵扣的五万,在22年可以抵吗
21年12月进项税额有五万(已申报),21年12月没有开销项,那这可以抵扣的五万,在22年可以抵吗
老师企业21年7月成立,截止本月留待认证的进项税额178万元,这些进项都发生在22年和今年这几个月。21年是M级纳税人,22年纳税信用等级评定为B级。可以把178万元进项税额勾选抵扣后,办留抵退税吗?
老师好,请问22年12的发票开错了,当时已做了进项税额抵扣,现在需要更正22年12月的申报表进项税额转出,请问有什么方法可以不交税吗?
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
老师帮我看看第四季度申报是大约交多少企业所得税不用汇算清缴调增呢?
老师,票种在电子税务局可以申请吗?怎么申请?我们有家个体户,还没申请票种,在电子税务局开不了票
麻烦讲一下为什么要乘50%呢
请问老师公司竞拍一个工地项目工程给拍卖公司缴纳了50万保证金,竞拍成功了,这个保证金不退了以后抵付工程价款,现在这个保证金怎么做账?
上个季度开的票因为没有数量,红冲之后重新开了,在9月份,这种要怎么处理,我是购买方。还需要进行账务处理不
过几天进19万,需要马上出10万不是现在也行,干活的和甲方的。怎么弄
老师,你好 租用厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问这190万分摊,怎么填写分录?
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?
停车场实际挂在老板个人名下的,属于个人资产,我们公司两家公司分别收取停车费的,可以用一家公司和老板先签订合同再公司和另外一家公司签订合同开专票吗?税费方面有什么好的解决办法没
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求