你好,可以的,可以在二年抵扣。
老师,21年12月交了22年金税盘的技术维护费,那增值税21年12月可以抵扣吗?
21年12月进项税额有五万,21年12月没有开销项,那这可以抵扣的五万,在22年可以抵吗
21年12月进项税额有五万(已申报),21年12月没有开销项,那这可以抵扣的五万,在22年可以抵吗
老师企业21年7月成立,截止本月留待认证的进项税额178万元,这些进项都发生在22年和今年这几个月。21年是M级纳税人,22年纳税信用等级评定为B级。可以把178万元进项税额勾选抵扣后,办留抵退税吗?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
老师麻烦咨询一下小规模纳税人出口了开的是商业形式发票会计需要做收入吗
那我这个21年12月的进项票已申报了,22年有出项的话还是可以抵扣税的老
你好,对的是的,可以的,可以抵扣。