同学你好 对的 是这样的
老师 年底做账 顺序是不是这样的 先全套做完之后 过账 结转损益 过账 然后看损益表利润总额计提所得税 再反过账把结转损益凭证删掉 补上计提所得税 然后在过账 结转损益 过账 再把净利润数据 补做结转本年利润 然后在过账 结转损益 过账
金蝶专业版期末结账是要先做物料收发汇总盘点,(成本制造费用那些处理完了)凭证审核,再过账吗?然后业务与总账对账,结转损益,再最终期末结账。
你好,结账时先过账,然后自动转账那里结转制造费用过账-结转生产成本过账-结转销售成本过账,再结转损益过账,再结转本年利润 过账,再财务期末结账是吗
老师,在财务软件记账,年底结转本年利润分录,是先把所有账录入后过账,结转损益完成后,最后再记结转本年利润分录,再过账就完成了。请问顺序是这样的吗?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数