你好!金额不大,建议直接记入管理费用
老师请问下长期待待费用摊销时间有没有规定?可以摊销几个月不?我们公司去年8月成立,今年换办公室,花了装修费30万,这个30万是不是不能做开办费了,只能做长期待待费用?如果必须做长期待摊费用,公司想今年摊销完
老师,公司新租了房子,装修花了5万左右,装修费是直接一次性摊销还是按月摊销呢?租赁期现在是1年,续不续租我也不清楚
老师好,资产负债表中,一年内到期的非流动资产是怎么填的,填哪些业务。比如租入办公楼装修50万,期限5年,摊销。每年摊销10万,怎么还有剩余期限不足1年的呢有点不明白,请说明
老师请问下租的厂房不是自有的厂房发生的装修费5百万入固定资产还是长期待摊费用呢 老师自己的新建的厂房装修才可以入固定资产对吧 最长不能超过5年摊销吧?
公司买房装修费几万块,摊销5年是不是有点那啥…我看准则不是说摊销期不少于5年
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
预计八九万可以一次?
可以的(或者在下一次装修前摊销结束)
不知道下一次装修啥时候,如果摊销的话可以按3年摊销吗?
可以,可以按3年的(或者预估一个时间)
还有买的空调暖气炉是不是要按家具类5年折旧呢
对的。你的理解很对
还有个买房时的中介费请问是摊销到管理费用的什么明细科目呢
记入管理费用…咨询服务费
除了这个计入其他可以吗
你好!也是可以的 不过最好记入管理费用…咨询服务费