计入营业外支出就了哈

开票金额和回公户的货款金额对不上,回款金额少付了几块钱,经理说算了不要了,这个要怎么做账?
货款金额对方付多,导致发票金额开多了,现在要把对方多付的款退回去,直接开一张多付了多少钱的红字发票给对方行不
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
工程款回来的金额和发票不一致,少付了几千块钱,这个可以冲红吗?我们开票出去的金额和结算书金额一致,但是少付给我公司,这个可以冲红吗?不然就一直挂在账上
我刚才对账发现客户8月份付款跟开票金额不一样,比开票金额少了200多块钱,怎么办呢,要对方补钱吗
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
老师好! 借 营业外支出 贷 应收账款—客户 就可以吗?
是的,就是那样处理的哈,但是需要人签字
签字?是财务填个收据让经理签字就可以吗?
是的,财务不能擅自做主