你好,本期进项税转出,本期正常申报正常缴纳就可以。
请问老师,上期期末留抵税额4.4万,但是上期某一货物因管理不善丢失,导致本期进项税转出6万。账务怎么处理,这1.6差我在本期补缴吗?
购进原材料一批取得增值购进原材料一批,取得增值税专用发票价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。出口货物税率为13%,退税率为10%。请问当期应纳税额为多少?
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。我的问题是,当期应纳税额怎么算,我不会
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣,当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。我的问题是,当期应纳税额怎么算,我不会
购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料,用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购物的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣,当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元,本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元,出口货物税率为13%,退税率为10%。当期应退税额怎么算,可以列出过程吗?
老师,我们公司宿舍楼给员工住,他们产生的电费我应该放在那个科目啊,后期从他们工资扣
公司投资了一家水果店,后期这个水果店和其他商家托管合作。 这个水果店的运营和进出货全部由商家负责,公司就只是每个月固定出一个管理费和水果店的房租及水电费,这个房租和水电费就做到那个公司的帐
个人帮公司代收款项,以什么形式做账?个人代收的款直接转给了法人和股东,留作备用金用掉了。
实习工资低于最低工资标准,符合劳动法吗?
购货直接计入成本,没有通过库存可以吗
科目余额表应交增值税个应交个人所得税是负数,是哪里错了嘛,怎么改
老师,销售使用过的固定资产获得的款项计入哪个科目 ?其他 业务收入还是营业外收入?还是固定 资产清理
想问下老师报印花税时印花计税金额是销售收入的金额吗?
老师,我是内销公司,然后直接帮我的客户,外销公司代理出口,货代给我们内销公司开货代费(免税),可以吗?
付个人设计兼职费1000元,无票要附带什么附件资料