你好,学员,你说的是个人承担的部分吗

老师你好,请问一下计提缴纳社保员工自己支付的会计分录怎么做?
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
你好老师 中医诊所给员工缴纳社保医保会计分录支付时怎么做 计提怎么做 详细的给我做一些会计分录吧 谢谢
老师你好,问一下员工个人缴纳的社保部分公司承担了,怎么做会计分录?
老师,请问计提和缴纳员工社保怎么做会计分录
老师好,我们是双软第三年企业所得税减半征收12.5计算,但是我们利润在300万内,属于小微企业5计算,应该是根据5享受还是12.5计算?
咨询下:股东名册上面的持股比例和持股金额,是认缴出资还是实缴出资。
老师,您好,请问劳务分包资质的话,一般用于建筑工程分包,我们生产现在也要包出去,对方有劳务分包合同,对方找一批人过来生产,请问这样需要对方提供什么资质吗,并且对方开什么名目的发票
老师,我们进口货物应付账款是美元,后来支付应付账款由于汇率人民币老是有余额怎么处理
企业所得税汇算清缴,业务招待费本年累计为负数,冲减上年计提数据所致,是否应该正常填列呢?
实习律师身申报个税时可以扣除30%的办案费吗?
现在开票,复核人怎么修改
原来是事业单位企业管理,因此执行的是小企业财务制度,用的都是企业科目记账,现在改回事业单位记账科目,要如何相应调整科目
老师,就是那个道路通行费,它也是可以抵扣吗?普票也可以抵扣增值税吗?做进项抵扣?
老师,您好!我们公司有POS收款到账了16125.45元,手续费是千分之3.8,那我应该怎么做账呢
是的老师
计提的话 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-社保 缴纳社保 借其他应付款-社保 贷银行存款
不是其他应收款是吗?
其他应收款也行,其他应付款都行
好的,老师
祝你周末愉快,学员