学员朋友您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款

老师你好,请问一下计提缴纳社保员工自己支付的会计分录怎么做?
老师我们收到一个员工的社保费,个人部分个公司部分都是员工自己缴纳,就是在我们公司上2个月,我现在收到员工打来的社保费款我该怎么做分录呢
老师,我们是公司全部承担社保,当月公司缴纳社保,这种的会计分录应该怎么写啊
老师,我们股东自己缴纳社保款,先收到后支付社保,怎么做会计分录啊
老师,我们收到代缴社保费,和支付出去社保费该怎么做分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,支付社保款呢?
因为是他自己缴纳社保款,收到钱,借银行,贷其他应付,支付社保借管理费用,贷银行存款,您说的第二笔分录不对啊?
学员您好,是的,这个是他个人负担的,不需要做公司费用
老师,都有社保回执单了,怎么不做社保费用
也可以做费用,这样就不属于股东自己交的,需要退钱给对方