你好,企业所得税晚缴纳了,产生滞纳金,滞纳金的分录是 借:营业外支出,贷:银行存款
请问2021年调整2019年企业汇算清缴企业所得税调增应纳税所得额所产生的企业所得税及滞纳金怎么做账?补缴2019年印花税怎么做账?会计分录分别是怎么样的?
老师,企业所得税晚缴纳了,产生滞纳金,怎么做账?算营业外支出吗?还是算应交税费?分录怎么写?
因为迟交税费所缴纳的税收滞纳金,账上放在了营业外支出,那么在汇算清缴的A102010表(一般企业成本支出明细表),这笔营业外支出应该放在哪里?
老师,第三季度交的滞纳金怎么写分录,因为2022年第二季度的企业所得税延期缴纳,产生了滞纳金,怎么写分录
老师您好:请教,交税产生的滞纳金计入营业外支出,那么还要在年报企业所得税汇算清缴中还要调增吗?
请问:公司退休返聘人员工资,计算个税时,税率是按工资薪酬还是劳务收入?谢谢
老师,公司购买的商业性质房屋用于本公司办公使用,给公司装修花了20万,购买办公场所中央空调花了5万,这些都需要交印花税的买卖合同?
上市公司的子公司享受六税两费的减半政策吗
购买udi服务软件24000元,原软件服务一次性开通费为16000元+2年服务费10000元(年费5000元/年)+终端3000元,合计29000元,优惠5000元后为24000元,且赠送1年使用时长,以后年费为4000元/年 那么按照这个合同,请教老师,我如何进行区分和账务处理?
老师,物业公司支付业主委员工资,分录怎么写
我们公司需要注销了,是需要在年报系统公示,然后开清税证明就可以注销了吗?
你好,系统上查询有航空运输电子客票开具的专票,一个月直接抵扣用了,但是也没人来报销,如何做会计凭证呢?
老师好,我有一家企业要做股权转让,注册资金由原来的500万增加到2000万(从A到B),股东法人从A(没有实缴)到B(实缴了1300万),再从B到C(没有实缴),无任何业务,只有实缴的这1300万,我应该怎么转,以多少钱转无风险
老师,请问招待客户喝了一瓶5万的酒,发票开的是餐饮费,能计入招待费吗
老师,物业公司用的小区房子做办公用房,需要交房产税和土地税吗
好的。产生了企业所得税需要计提吗?
你好,产生的企业所得税,需要正常计提的
计提的会计分录,麻烦老师给我写一下?是不是算营业税金及附加?
你好,所得税计提分录是 借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税 不是 税金及附加
缴纳企业所得税,就是借:应交税费-企业所得税。贷:银行存款。 是吧?
你好,是的,是这样的