同学你好! 2010年抵销分录为: 借:资产处置收益 200 1800-(2000-400)=200 贷:固定资产-原价 200 借:固定资产-累计折旧 40 200/5=40 贷:管理费用 40(题目中说明固定资产的用途,这里暂时默认为管理用哦) 2014年抵销分录: 抵销以前期间: 借:年初未分配利润分配 200 贷:资产处置收益 200 借:资产处置收益 40*4=160 贷:年初未分配利润 160 抵销当期: 借:资产处置收益 40 贷:管理费用 40
2019年1月2日,甲公司以132 000万元银行存款从丙公司手中购买了乙公司60%的股份,取得了对乙公司的控制权。要求编制2019年底甲公司对乙公司的内部销售抵消分录。 (1)2019年甲公司对乙公司销售商品一批。成本为5000万元。售价为4800万元,至2019年底该商品全部未对外销售。 (2)2019年甲公司对乙公司销售一台生产用设备,售价为700万元,成本为3000万元。累计折旧为2600万元,剩余使用年限4年,无残值,使用直线法提折旧。
2019年1月2日,甲公司以132 000万元银行存款从丙公司手中购买了乙公司60%的股份,取得了对乙公司的控制权。要求编制2019年底甲公司对乙公司的内部销售抵消分录。 (1)2019年甲公司对乙公司销售商品一批。成本为5000万元。售价为4800万元,至2019年底该商品全部未对外销售。(2)2019年甲公司对乙公司销售一台生产用设备,售价为700万元,成本为3000万元。累计折旧为2600万元,剩余使用年限4年,无残值,使用直线法提折旧。
2、甲公司于2010年1月1日将设备A出售给其持股70%的子公司乙公司,该设备原值2000万元,已提折旧400万元,还有5年剩余使用时间,按直线折旧,到期无残值。甲公司将该设备以1800万元转让给乙公司,货款以银行存款付讫。乙公司从2010年1月1日开始计提折旧,按5年直线折旧,无残值。 要求:(1)编制2010年对此项业务的合并抵销分录。 (2)2014年底,该设备使用到期,乙公司将该设备进行清理,要求编制2014年底的合并抵销分录
2.乙公司系增值税一般纳税人,增值税核算采用一般计税方法,2020、2021年发生如下业务:(1)2020年6月23日,乙公司购入基本生产车间使用的设备一台,增值税专用发票上注明的价款为522000元,增值税67860元,以上款项已经付清。该设备无需安装,购入当月即投入使用。净测算,该设备的使用年限为5年,期满无净残值。乙公司使用年限平均法按月计提设备的折旧。(2)2020年12月31日,经测算该设备可收回金额为436000元,还可以使用4年,期满无净残值,乙公司依然使用年限平均法按月计提设备的折旧。(3)2021年12月31日,经测算该设备可收回金额为350000元,尚可使用3年,期满无净残值,乙公司使用年限平均法按月计提设备的折旧。(4)2020年1月1日“固定资产减值准备”账户贷方余额为0。要求(1)做出乙公司购买设备的账务处理;(2)计算并计提2020年7月该设备折旧;(3)判断2020年12月31日该设备是否发生减值,并做出相应的账务处理;(4)计算并计提2021年1月该设备折旧;(5)计算2021年该设备的折旧金
1.(5.0分)[业务题]2x18年6月25日,甲公司出售其生产的设备给乙公司,销售价格为2500万元,销售成本为2000万元。乙公司将购买的设备作为管理用固定资产,并在2x18年6月28日投入使用,该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。截至2x18年12月31日,甲公司尚未收到款项,甲公司按应收款项余额的5%计提了坏账准备;该项应收款项于2x19年3月10日收存银行。要求:编制甲公司2x18年度合并财务报表相关的抵销或调整分录
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和