您好,可以这样操作。

你好,我们是房地产公司,平常设置预付账款科目,预付账款二级科目某公司给我们开发票2万大于预付账款1万,可以直接做分录借开发成本2万贷预付账款2万吗?差额部分后期再支付的。
我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月摊销 借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
A公司销售B产品给B公司,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为60万元,增值税率为13%,抵消其支付的预付款(前期已收到B公司预付款18万元),余款尚未收到。该产品缴纳消费税6万元。该批产品的实际成本为24万元。(假设公司分别设置“应收账款”和“预收账款科目进行核酸)求1.确认收入2.结转成本3.核算消费税的会计分录
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,我们单位是当月工资次月15号前发放。假如1月份工资2️15号发。那我在2月申报1月份个税时填写哪个月份的工资
请问一下出口9610是什么
清运范围:绿化垃圾及大件垃圾。绿化垃圾及大件垃圾是指营区日常生活中废弃的床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜、家用电器等体积较大物品以及绿化清扫、建筑垃圾、修整后产生的树木残枝枯叶等。这个服务开发票的项目名称和税率。
老师,您好,个体工商户都要报哪些税
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能做出口退税退下来呢,老师
要做出口退税的进项发票已经勾选抵扣申报增值税了,形成了留底税,这种情况怎么处理才能退税呢,老师
老师,请问一下,甲乙丙三方公司,乙公司代甲公司收侦款然后付款给丙公司,请问这个发票可以由丙公司开发票给甲公司吗?(朴老师)
老师,我是个体户,今年改了查帐征收,之前定期定额的,一直无做帐。现在仲有几天到4月申报期了,无做帐4月份可以去报税吗?怎么报?
自然人扣缴端导入数据,为什么不现实本期收入和保险明细?
老师,合同负债函证的时候用往来模版还是银行函证模版
老师,这年末了,预付账款一级科目是正数在借方,二级科目里面偶尔有一两个是负数,表示还没支付完毕,发票已开,有影响吗?不转到应收账款里也可以吧?差额待年后再付款了。
您好,没有税务风险,后面再付没问题。
好,老师,谢谢,如果不影响年报,我们就不转到应付账款了,我们没有建应付账款科目,那先记到预付账款里,后期再冲销。
您好,结合实际,可以这样处理!