你好,你是收款还是付款?

老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
老师,九月份记账,借:管理费用,贷:其他应付款,但是十月份用公户给对方回款了,我该怎么冲销这个分录,可以借,其他应付款,贷银行存款?
公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户,这个分录可以这样写吗? 贷:银行存款 借:其他应付款–法人 贷:其他应付款–法人 借:管理费用–报销款
老师好!这个月申报增值税,进项税额大于销项税额,还有留底税额是3000元,这个3000元留抵在下个月可以继续抵扣?谢谢!
老师,我司22年进口一批ABS再生粒,有交进口增值税,我司一直没有用,现在有国内的公司向我司购买,要开专票给对方公司,我们正常是可以开专票给对方的吧?整个操作没有什么风险吧?
老师,公司是一般纳税人,现在有个平台提供给商家们,让商家们入驻平台,然后在平台上卖东西。这样我们平台开票给商家是开多少点的发票?
不定项选择题第一小题20000×5%=1000吗 为啥写的100
老师,公司电子税务局能看到发票(普通票),估计员工开公司名字,但未报销,有影响吗
6月份有一笔预付账款3750,预付账款科目下二级科目是对方公司名称(简称A公司),这笔预付的账款是软件著作权的费用,就是委托A公司来做的; 问题:做这笔账的时候写错了公司名称。 借:预付账款-B公司(应该是A公司) 贷:银行存款 7月份取得发票 借:管理费用-B公司 贷:预付账款-B公司 11月份发现的问题,现在还更正这笔账吗?
老师你好,小规模纳税人未开票收入超过30万,季度申报增值税的时候,主表第一栏次不含税收入是除以1.01算还是1.03
个体户核定征收的还要做账吗?如果对方可以开发票给我们,我们有必要取得发票来入账吗?可以不要发票了吗?
员工上班一周,给发了工资,但是没有身份号码申报,要怎么处理,可以入账,睡前扣除吗
休产假期间有正常发工资的,申请的生育补贴做账的话,怎么做账呀?
我是付款方
你好,你是对公户付款了吗?可以冲减之前的其他应付款
是的,分录是借:其他应付款,贷、银行存款?
你好,是的,你不是对公户付款吗?可以这样处理