咨询
Q

老师服务费我公司款未付 票已到怎么记账

2022-01-08 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 21:11

您好,这个计入管理费用 贷方是应付账款

头像
快账用户9402 追问 2022-01-08 21:12

发票11月收到的 款是12月支付的 可不可以11月发票先不入账,等12月付款时再一起做账呢

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 21:12

最好是先11月计入一下应付款

头像
快账用户9402 追问 2022-01-08 21:13

好的 那摘要怎么写呢

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 21:14

支付某某服务费,这样

头像
快账用户9402 追问 2022-01-08 21:23

那付款时摘要写什么呢 冲应收账款吗

头像
快账用户9402 追问 2022-01-08 21:23

冲应付账款吗

头像
齐红老师 解答 2022-01-08 21:23

冲应付账款就行了啊

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个计入管理费用 贷方是应付账款
2022-01-08
你好同学可以记为应付账款
2021-01-29
借:预付账款 贷:银行存款
2022-04-04
您好,公司是主营什么的
2025-08-08
你好 1. 借:原材料等 贷:应付账款 2. 借:增值税等 贷:应付账款 记账实际填写入库或者是收到发票的时间
2021-09-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×