平时为什么转那么多呢?不允许随便给法人转款的,要及时归还,年末不归还会视同分红缴税的。

个独转给法人的钱都做了其它应收款,然后年底金额有点大,怎么做呢?
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
老师,个人独资企业,公户钱转到法人卡,都做的其他应收款,这个钱法人是不转回来了,这个钱怎么处理
老师,公司转账给法人,当做备用金,可以每个月都转一些么?其他应付款--法人,这个科目累计金额太大了,是不是有风险?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
个独企业是核定征收
老师理解您的意思,核定征收也要账务处理好的。出现问题是会导致查账征收的。
老师,那我应该怎么做?
其实这些钱都已经利润分配掉了
转的金额大吗?如果不大可以先还上,如果还不上就先这样,后期慢慢的还回去。
个独企业已经缴纳了生产经营个人所得税,把帐上剩余的钱转给法人,应该不需要缴纳分红税了吧
那我应该怎么做分录呢
老师说的没有错,如果账上有这么多盈利,并且已经缴税,那转出没有任何问题的。
借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款
那我现在就是这样的情况,转给法人的钱做了其它应收款,年底应该怎么做分录呢
您看看缴税金额是多少,计算出分红的金额。做分红的分录。剩下的先不做处理。 分红是20%的税率。