平时为什么转那么多呢?不允许随便给法人转款的,要及时归还,年末不归还会视同分红缴税的。

个独转给法人的钱都做了其它应收款,然后年底金额有点大,怎么做呢?
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
老师,个人独资企业,公户钱转到法人卡,都做的其他应收款,这个钱法人是不转回来了,这个钱怎么处理
老师,公司转账给法人,当做备用金,可以每个月都转一些么?其他应付款--法人,这个科目累计金额太大了,是不是有风险?
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
个独企业是核定征收
老师理解您的意思,核定征收也要账务处理好的。出现问题是会导致查账征收的。
老师,那我应该怎么做?
其实这些钱都已经利润分配掉了
转的金额大吗?如果不大可以先还上,如果还不上就先这样,后期慢慢的还回去。
个独企业已经缴纳了生产经营个人所得税,把帐上剩余的钱转给法人,应该不需要缴纳分红税了吧
那我应该怎么做分录呢
老师说的没有错,如果账上有这么多盈利,并且已经缴税,那转出没有任何问题的。
借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款
那我现在就是这样的情况,转给法人的钱做了其它应收款,年底应该怎么做分录呢
您看看缴税金额是多少,计算出分红的金额。做分红的分录。剩下的先不做处理。 分红是20%的税率。