你好,学员,利润分配记入资产负债表中

编制资产负债表,余额计算填列里未分配利润=本年利润+利润分配? 利润分配他是未分配利润的总账科目,未分配利润是明细科目,利润分配-未分配利润这样,这要怎么计算啊?
利润分配一未分配利润科目在利润表中应该填入哪一项???
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
解析里未分配利润项目是指利润分配-未分配利润这一个科目吗?
报表中的未分配利润,与科目余额表的本年利润利润分配,未分配利润是什么关系
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
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个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
资产负债表的未分配利润中
利润表中也要提现的吧?不然利润表的净利润和资产负债表中未分配利润年末数减年初数不相等??
是不是原来提取盈余公积,支付股利?
不是,是社保基数上调之后补提的1-10月社保,分录如下 借利润分配一未分配利润 贷应付职工薪酬一社保 借应付职工薪酬一社保 贷银行存款 因为单位没有设置以前年度损益调整,所以记到利润分配未分配利润里了
补的是当年的社保费用,不能直接计入管理费用吗??
补社保费用的话,需要先通过应付职工薪酬
调整以前年度损益造成未分配利润变化
会使得净利润和资产负债表中未分配利润年末数减年初数不相等
但这个是补当年的差额,也要计入未分配利润吗?? 不能做 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 贷银行存款 这样做不可以吗
补当年的1-10吗?那就可以按你说的
我以为是补的以前年度的
是补当年1-10月的
那不通过以前年度损益,你的做法正确