你好,如果开普通发票,3%的可以。
老师好,请问,我公司前期签订门窗购买合同时,约定税率13开专票,比如100万的不含税金额,税率13%,按理可以收到113万专票,但对方因各种原因不能开13%,只能开3%,他们是小规模纳税人,即价税合计只有103万发票,我的损失是10万的进项,相当于在原来100的合同签订金额上需要打九折,理解是否正确?
小规模企业开发票目前都减免到1%,但是由于合同签的比较早,当时约定是3%,现在对方仍旧要求开3%,请问可不可以先开3%,然后报税的时候减免报税?
老师我想请问一下,我们小规模企业,资产就50几万的 我开建筑咨询费的时候开了1%的税率 但是因为后面按月不足15万一季度我们不足45万,增值税申报表就填写减免税的。现在申报增值税异常,是不是如果交不到税的小规模企业是不可以开具1%的发票呢,还是开具1%税率发票和交税不交税无关
公司5月份才注册,然后签订了一份3年期限租赁合同,签订时间是从3月份开始。10月份收到第一年的租金,没有开发票,没有申报收入,可以等到开票的时候再一次性确认收入吗 小规模纳税人 对方要求开具增值税专用发票 老板收了钱但是不肯开票 税费高
老师你好请问我们有个挂靠项目共248400,对方开9个点票出去,我们开13个点和3个点清包工劳务票给他,相当于税平掉就可以了,请问当时签的清包工劳务合同是85000,现在对方减去管理费和企业所得税,我们计算劳务这块只要开84000就可以了,老师这个开票跟劳务合同金额不一致行不行,但跟打款金额一至
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
专票开了3%,报税的时候就不能减免按1%报了,是吗?
你好,对的是的,按照3%交税。