你好,需要分开做固定资产 能退回去的还是让他退回去重新开,如果不能退回的话,就按照发票的分别做固定资产。

我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
请问我们收到固定资产发票,是多台设备合并一起开的,实际上它的单价都不同,但是发票上的单价是总金额/台数 得到的平均单价,合同上是分开每一台不同单价的。请问入账按照哪个单价?
请问我公司对外销售一批产品,合同上的单价为35000元/台,但是这其中包含每台7000元的返利,每台的返利到时由另一个公司给我们开服务费的发票,那我们现在要按35000元每台确收收入吗?
请问老师,销售硬件不都是按照单价和数量开票的吗,但是我这个销售合同让先开30%金额,我这数量、单价还能填写吗,比如7台电脑,我开30% 也不能按2.1台开票啊?
销售方开发票给我们的时候女上衣是按平均单价开票,发票我们已认证,几个月后产生部分商品退货,我做红字申请单,找到对应的蓝字发票开的时候,只有数量能改,单价是原来开票的平均单价,跟我实际退货的单价就不一样,开出来的红字信息金额跟退货金额也不一样,这样怎么办?
各位老师大家好,合作社的账务处理上,1、结转本年盈余,2、提取盈余公积,3、提取盈余返还。4、结转盈余分配,这些账务处理老师能详解一下吗,谢谢,包括分录的编写
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
里面有消耗品也有固定资产,意思是按照发票的平均单价入账是吗?
不是固定资产的你单独拿出来, 是