你好同学啊,是这么回事儿,你按照三万五来确定收入,然后呢,后期你再给对方把这个返利给他,转给他钱,然后他再给你开发票。
(1) 公司销售A产品50台,每台单价为18000元。 适用增值税税率为13%。(2)公司采用赊销方式售出A产品20台,每台单价为18000元,增值税为46 800元。 (3) 公司与X公司签订一份销售A产品10台的合同,收取定金100 000元,存入银行。 (4)公司交付10台A产品给X公司,单价为18000元,适用增值税税率为13%. .余款收到存入银行。 (5)公司销售80套B产品给Y公司,单位售价为15000元,适用增值税税率为13%,公司收到Y公司签发的一张不带息银行承兑汇票1356 000元。 (6)支付广告费20万元。 (7)支付销售机构网点办公费30000元。 (8)月末计算销售机构人员工资10万元。 (9) 公司与客户签订的销售合同金额为2640000元,按0.3%缴纳印花税。(10)结转上述已售A产品80台的成本906 300元,B产品80套626 400元。(11) 公司将其发明专利以专利许可的方式授权其他公司使用,收取的专利使用费为150000元。按国家的相关规定,这笔收入免征增值税和所得税。 要求:为上述经济业务编制会计分录。
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
1)司售A产品50台,每台单价为18000元。适用增值税税率为13%(2)司采用销方式售出A产品20台,每台单价为18000元,增值税36000046800元。(3)公司与X公司签订一份销售A产品10台的合同,收取定金100000元存入银行。(4)公司交付10台A产品给X公司,单价为18000元,适用增值税税率为13%余款收到存入银行。80000预收(5)公司销售80套B产品给Y公司,单位售价为15000元,适用增值税科率为13%,公司收到Y公司签发的一张不带息银行承兑汇票1356000元。(6)支付广告费20万元。(7)支付销售机构网点办公费30000元。(8)月末计算销售机构人员工资10万元。(9)公司与客户签订的销售合同金额为2640000元,按0.3%缴纳印花税。(10)结转上述已售A产品80台的成本906300元,B产品80套626400元(11)公司将其发明专利以专利许可的方式授权其他公司使用,收取的专利使用费为150000元。按国家的相关规定,这笔收入免征增值税和所得税。要求:为上述经济业务编制会计分录。
请问我公司对外销售一批产品,合同上的单价为35000元/台,但是这其中包含每台7000元的返利,每台的返利到时由另一个公司给我们开服务费的发票,那我们现在要按35000元每台确收收入吗?
宁夏丝路电器有限责任公司2021年发生以下业务:(1)销售产品30000台,每台不含税单价0.3万元,每台销售成本0.22万元;(2)购买企业债券利息60万元,买卖股票转让所得100万元;(3)销售费用800万元(其中广告费用450万元),管理费用980万元(其中业务招待费120万元);(4)营业外支出120.75万元,其中公益性捐赠的自产产品200台;(5)以300台自产产品作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入(按新会计准则应确认收入)。要求:根据上述资料,按下列序号计算有关纳税事项,每个问题需计算出合计数。
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
那我们每台不是多交了7000元的销项税吗?有没有其它的账务处理方法?
你好同学,要不然你就别让他给你开服务费的发票了,你直接正常开三万五的发票,然后呢,再开一个折扣,把那个差额用折扣来表示出去。