同学,你好 是同一个项目吗?打2笔钱?

老师,我和甲方签订合同2万,当时甲方没钱,让另一方付了2万给我,我也开票给对方,但是现在甲方让我开票,他把钱打给我,这个怎么办
老师,我和甲方签订合同2万,当时甲方没钱,让另一方付了2万给我,我也开票给对方,但是现在甲方让我开票,他把钱打给我,这个怎么办,是同一个项目
老师,我们公司给甲方开了2万元的发票,甲方也支付给我们公账上面2万元钱,实际业务只有1万元,现在甲方要求我们返还1万元并转给甲方老板私人账上,这种来怎么操作呀
老师,我们卖给甲公司货物20万,对方现在没有给钱,而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物,请问这如何处理呢?双方开票我们能直接给供应商乙方开吗?合同当时我们跟甲方签订的。
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
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企业所得税年报,业务招待费的扣除
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
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老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
老师,26年1季度做的以前年度损溢调整在申报25年汇算清缴的时候用不用管
老师,我们公司注册资本1000万,其中5个股东以250万买另外4个股东的500万实收资本,这个怎么做账
老师,上个月欠税金额可以用本月进项抵扣吗,怎么在电子税务局上操作?
是同一个顼目,
同学,你好 那之前2万需要还给对方吗
现在就不知道这个需要怎么处理。
同学,你好 先和对方沟通,如果对方是重新支付2万,那么之前的2万发票就要开红字