你好,当月有收入的可以的。

本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好,我计提工资的时候 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 还是 借:主营业务成本-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个比较合理,相对没有税务风险呢?
老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
借“应付职工薪酬”,贷库存现金,借:主营业务成本,贷应付职工薪酬!这样对吗会计分录
老师,请问招待客户的住宿费专票可以抵扣进项税吗?
生产企业少量零星采购没有发票,可以入账吗?多少可以入账?
请贾苹果老师回答谢谢!如何计提坏账,怎么做分录,附件需要什么
老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
老师,现在有最新规定关于纸质的高铁票抵扣进项由百分之九降到百分之三了吗
我们是农产品收购公司,跟中间商收购蚕茧,开收购发票写代付可以吗
银行对公国债是怎么买的?有啥需要注意的
老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
请问老师,A股东50%的股权,转让25%股权给B股东,如果股价是1块钱,卖了2块钱,注册资金500万,那么A股东缴的个税的部分是怎么算的?
老师请问这个季度发现上季度的凭证有问题可以直接改吗
你好在这个月调整。
之前的不要动了,你已经申报了财务。
我调整了好几张了,应该可以吧
你好,只要你不动之前极度的都可以。