学员你好,不能抵扣,只要签订合同就要交印花税,合同作废也不能退回
老师,货车运输公司,一般纳税人。印花税是怎么缴纳的,无论有没有合同,只要开了运输发票就要全额缴纳印花税吗。比如这个客户7月份开了运输票,已经缴纳了印花税,8月份再开运输票,还需要再缴纳印花税吗
请问下去年的合同已经缴纳了印花税,今天签订了补充协议,把合同金额减了,这种情况已经缴纳的印花税可以退或抵么?
已缴纳印花税的合同,没实施后,已经缴纳的印花税可以抵扣当月应缴纳印花说吗?
老师,2022年7月1日之后的印花税缴纳新政策有没有说购销合同双方都要缴纳印花税?
老师,我们单位印花税从按次变成按季了,缴纳印花税,例如我们8月签的合同,我9月缴纳印花税可以吗?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师你好,我们的员工属于劳务外包,产生的劳务费可以计提吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致,我改成其他业务收入,改第四季度财务报表和企业所得税报表,和不改就让它不一致,哪个风险更高一点呢
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,有笔预提的费用300多万,审计公司全部做了冲销,这笔预提的费用25年还在付款用发票做抵消,但是审计那边全部给做了冲销,导致所得税得缴纳100万多,领导不愿意缴纳,审计那边也不愿意调整回来,这个事应该怎么处理,如果24年年报按账面上的数据申报会有什么影响,谢谢
请教一下,社会团体的每个季度的银行结息 贷方要做到其他收入~非限定性收入 是这样吗?
法人转入公户的款项附言备注没有写投资款,这样不能做为投资款只能做往来款款
老师,现在公司购买的车辆,还可以一次性抵扣当年所得吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说是可以债转股,我们如何账务处理?计入什么可么?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复
老师,企业所得税年报的调整项目如果填在其他这一类,需要写说明证明是什么吗?还是直接填就可以可?