你好,增值税的不可以,所得税的汇算清缴可以。
提供生活服务20年增值税免税,21年1月取得所属期20年12月的成本费用专票(开票日期为21年1月),进项税额可以正常抵扣吗?
21年12月开出的增值税专用发票,现在要退回,还可以在1月报税时扣除吗?计提所得税,应纳税所得额是否也可以扣除
老师,21年12月付的款,计入当期费用,22年1月取得的发票,放到21的账里,这样的是跨期票据吗?可以所得税税前扣除吗?
计算该公司年度企业所得税应纳所得额时,准予扣除的广告费的金额是多少?该公司2022年度向非金融机构借入资金发生的利息费用,是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若不是,请计算出准予扣除的金额是多少?计算该公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的金额是多少?该公司发生的公益性捐赠支出是否可以在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时全部扣除?若是,请说出具体理由。
21年12月份开的专票,在22年1月份退回来了,21年填写企业所得税年度申报A时,没有调减,填写22年度企业所得税申报A时,还可以调减吗?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
公司只有银行存款没有库存现金等其他货币资金。想问①现金流量表的销售产成品 商品 提供劳务收到的现金➕收到其他与经营活动有关的现金是不是等于当月银行存款借方发生额②购买原材料 商品 接受劳务支付的现金➕支付的职工薪酬➕支付的税费➕支付的其他与经营活动有关的现金是不是等于银行存款贷方发生额
老师,集体经济的账以前会计都只要有收入支出全部计入专项应付款,这样做可以吗
集中申报员工个税年度汇缴,只知道本单位的收入,请问能替他们申报吗?请知道的老师回答,不知道或者百度的请不要回答
老师,余额表未分配利润在借方,需要问一下这个企业盈利情况
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
1月份增值税还没报税,也没交税,也不能扣除吗?
你好,对的是的,也不可以扣除的。
因为你在12月份就没有作废,你如果扣除了增值税的话,你比对不通过。
好的,明白了,谢谢!
不用客气,工作愉快。