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年末员工奖金,应该怎么做帐。 借贷方怎么做(现金支出)借方管理费用工资,贷方现金。这样可以吗?~~~~~后边缴纳的个税按金额在做一笔集体个人所得

2022-01-10 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 12:41

你好 不行 您好,借成本费用科目贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬。 借应付职工薪酬 贷现金 

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快账用户6735 追问 2022-01-10 12:49

我没有应付职工薪酬这一个,只有管理费用工资

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快账用户6735 追问 2022-01-10 13:03

这样对吗?次月记提相应的个人所得税

这样对吗?次月记提相应的个人所得税
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齐红老师 解答 2022-01-10 13:06

这是老科目应付工资也对。

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快账用户6735 追问 2022-01-10 13:06

我图上的做法是正确的是不

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齐红老师 解答 2022-01-10 13:10

你这个分录是正确的。就是科目是老科目,不是新科目, 新科目是应付工资用应付职工薪酬科目。

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快账用户6735 追问 2022-01-10 13:12

哦哦那我没有新科目 也米关系哦

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齐红老师 解答 2022-01-10 13:35

这只是你财务软件里的科目,可以。 或者你明年用找你的财务软件客服给你改为新科目。

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你好 不行 您好,借成本费用科目贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬。 借应付职工薪酬 贷现金 
2022-01-10
您好,这个的话,是违法的,确实不太对
2024-04-13
您好 可以按您说的这样处理
2022-01-18
应通过以前年度损益调整科目来调整。不能入当期的费用
2024-04-15
你好,是公积金的12月计提数据,后面只交了一个人,其他人员的公积金中心办理了离职没有交的情况吗,能详细说下具体的情况吧
2024-05-16
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