你好,都是单位负担的?

老师,给员工年底补交了一年的社保,这个分录怎么做
老师,上个月交了员工一年的补交社保,这个我要怎么做账啊,要计提吗
老师这个月员工有补交社保,这个帐怎么做,工资表上要体现吗
老师,给员工补交了3年社保,这个怎么做账呀
老师,2022年2021年没有交环保税,这个月补交上了,怎么计提啊?计提环保税的凭证怎么做?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
进项税额转出的贷方应该也是零吧,怎么转转哪里去
老师你好,2025年有利润呢,怎么做分录呀,还没有盈利过呢,不会处理了,麻烦指点一下。
马来西亚榴莲到海南,海关的时候交增值税9%可以抵扣销项发票吗
老师,单位每月给员工交失业保险共300元,可以直接借:管理费用贷银行吗?
老师你好,我们单位租赁的车辆,提前开了两年的发票,请问我怎么做分录呀?
我在前三年季度盈利了,第4季度亏损。在第4季度申报的时候,会出现退所得税的情况吗?
员工也有
你好 借:以前年度损益调整—管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款