你好 ; 是的 。总额就是你的 原值的; 次月做折旧的; 是的

公司购买了固定资产,款项分了几笔付的,我做账是按照付款的时间分次增加固定资产原值是吗,后期相关的运费也是增加固定资产原值,那我固定资产卡片可以次月做吗?固定资产卡片涉及到的原值是不是要和我做账的固定资产价值要一致啊
老师,公司去年买了一个房产,做账时候我把契税也放到了固定资产的原值里,现在汇算清缴,税法上固定资产原值跟我账面的原值是保持一致吗
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
我司房产有投资性的出租用,也有自用的,这次资产评估报告出来,都有增值,那固定资产卡片是要怎么做,是全部调增卡片原值与评估报告一致吗
小规模企业,购入固定资产,获取专票,专票不能抵扣的话,做的分录是 借:固定资产 贷 应付账款 对吧,那弄固定资产卡片的话,原值填写,要把税去掉吗?去掉的话跟这个购入的分录不一样啊,
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
然后我是食品加工企业,买的原材料需要按照主料辅料这样进行分类吗 还是按照原材料名称呢,没有领料单这些,有的原材料已经消耗掉了,我要怎么做账结转成本呢?
你好 ; 是的 。 你们分别来做主材 和辅料 这些分摊 ; 借生产成本贷原材料 -主料; 辅料等
可是现在我都不知道领用的量,怎么去贷原材料呢,现在有点感觉无从下手了。
能不能我现在去盘点有什么东西,和我最开始采购的东西比较,少的东西就直接消耗掉了,就直接冲减原材料可以吗?
而且我是食品加工厂的话,是不是只要原材料进行分配到产品成本就可以了呢,水电费这些都是整个公司一起核算的,工资也没有分部门,都是公司一起核算的。
你好; 你们购进不做 借原材料 贷银行存款吗。 领用做借生产成本 贷原材料 ;银行存款 应付职工薪酬
现在就是厂子刚开始运营,没有厂管这一块,师傅直接去仓库领料,所以我的生产成本不知道要怎么核算。
你好 ; 你们自己根据领料单来做成本哈。 么有单子没法准确做
如果包子师傅可以提供给我做这些包子用了多少材料多少面粉这些 出来了几个包子这些 我是不是就可以核算了 那我之前消耗掉的需要冲掉吗 不然原材料一直挂那边不也是增加资产吗
你好; 是的。 就可以核算成本了 ;到时月末可以盘点 库存到时 看是否调整成本
最后一句没懂什么意思,我能不能就按照我现在盘点的东西原材料入库呢,和我账上做的原材料采购回来的金额肯定不一样 有关系吗
你好 ; 你原来收到材料都不入库的吗 ? 不能直接按盘点来入的
小型企业不规范都没有入库,那我现在要怎么解决之前的问题呢 之前买的材料都是师傅直接拿去用的、
你好; 自己去 把入库单和发票找到 挨着去核对 。每个月都要盘点的。 你们都不盘点的吗 ? 挨着去对 ; 少做的或者多做的 对应去 冲掉或者补做
冲点又是怎么冲 怎么做分录呢
你好 ; 比如借生产成本 负数 贷原材料 负数
我现在没有结转过成本也是这样做吗?
没有结转就不做,你不是说你多做了吗
我现在就全部做在了原材料那边,不知道怎么结转成本
你好; 你领用了 做 借生产成本贷 原材料 ; 你领用要做分录的