你好 ; 是的 。总额就是你的 原值的; 次月做折旧的; 是的

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
公司购买了固定资产,款项分了几笔付的,我做账是按照付款的时间分次增加固定资产原值是吗,后期相关的运费也是增加固定资产原值,那我固定资产卡片可以次月做吗?固定资产卡片涉及到的原值是不是要和我做账的固定资产价值要一致啊
老师,公司去年买了一个房产,做账时候我把契税也放到了固定资产的原值里,现在汇算清缴,税法上固定资产原值跟我账面的原值是保持一致吗
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
我司房产有投资性的出租用,也有自用的,这次资产评估报告出来,都有增值,那固定资产卡片是要怎么做,是全部调增卡片原值与评估报告一致吗
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
然后我是食品加工企业,买的原材料需要按照主料辅料这样进行分类吗 还是按照原材料名称呢,没有领料单这些,有的原材料已经消耗掉了,我要怎么做账结转成本呢?
你好 ; 是的 。 你们分别来做主材 和辅料 这些分摊 ; 借生产成本贷原材料 -主料; 辅料等
可是现在我都不知道领用的量,怎么去贷原材料呢,现在有点感觉无从下手了。
能不能我现在去盘点有什么东西,和我最开始采购的东西比较,少的东西就直接消耗掉了,就直接冲减原材料可以吗?
而且我是食品加工厂的话,是不是只要原材料进行分配到产品成本就可以了呢,水电费这些都是整个公司一起核算的,工资也没有分部门,都是公司一起核算的。
你好; 你们购进不做 借原材料 贷银行存款吗。 领用做借生产成本 贷原材料 ;银行存款 应付职工薪酬
现在就是厂子刚开始运营,没有厂管这一块,师傅直接去仓库领料,所以我的生产成本不知道要怎么核算。
你好 ; 你们自己根据领料单来做成本哈。 么有单子没法准确做
如果包子师傅可以提供给我做这些包子用了多少材料多少面粉这些 出来了几个包子这些 我是不是就可以核算了 那我之前消耗掉的需要冲掉吗 不然原材料一直挂那边不也是增加资产吗
你好; 是的。 就可以核算成本了 ;到时月末可以盘点 库存到时 看是否调整成本
最后一句没懂什么意思,我能不能就按照我现在盘点的东西原材料入库呢,和我账上做的原材料采购回来的金额肯定不一样 有关系吗
你好 ; 你原来收到材料都不入库的吗 ? 不能直接按盘点来入的
小型企业不规范都没有入库,那我现在要怎么解决之前的问题呢 之前买的材料都是师傅直接拿去用的、
你好; 自己去 把入库单和发票找到 挨着去核对 。每个月都要盘点的。 你们都不盘点的吗 ? 挨着去对 ; 少做的或者多做的 对应去 冲掉或者补做
冲点又是怎么冲 怎么做分录呢
你好 ; 比如借生产成本 负数 贷原材料 负数
我现在没有结转过成本也是这样做吗?
没有结转就不做,你不是说你多做了吗
我现在就全部做在了原材料那边,不知道怎么结转成本
你好; 你领用了 做 借生产成本贷 原材料 ; 你领用要做分录的