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11月买的东西,当时商家没开发票,凭银行回单入了账,且装订了凭证,12月商家送过来的发票要怎么处理呢?

2022-01-10 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 16:11

你好,之前是借库存商品贷,银行存款吗?11月份做的。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:16

不是, 借:管理费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:17

借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:19

意思是我得把之前的充抵了,然后重新入账,对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:20

对的是的,是这么做的。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:21

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-10 16:23

不用客气,工作愉快。

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你好,之前是借库存商品贷,银行存款吗?11月份做的。
2022-01-10
你好,暂估和发票一样的吗?如果是一样的话,你可以直接放到后面的记账凭证,也可以红冲再重新做发票。
2023-02-01
建立订单 - 发票 - 结算对应台账,申报时剔除已开票部分。 收入确认:按拼多多结算单确认收入。 发票管理:对所有已开票订单建立台账,记录订单号、开票日期、金额。 申报处理: 结算当期:将结算总额减去已开票订单金额,作为未开票收入申报。 开票当期:将已在前期申报过未开票收入的订单,在本期冲减未开票收入,同时按发票金额申报 “开具发票收入”。 先按结算单确认收入,再通过台账剔除已开票部分,确保同一笔订单只申报一次税
2026-03-01
你好,你可以做进项转出。
2024-12-17
 同学您好,31岁还是非常年轻的,我建议您不着急辞职换工作,可以利用业余时间先学习考证,因为财会这个行业要想有好的发展是离不开考证的,可以先试着考中级,然后是CPA,等到拿下证书,在一定程度上就有了选择工作的本钱,到时候再跳槽也不迟。祝您一切顺利
2022-02-08
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