你好! 可以计入管理费用。 借:管理费用-房租 贷:银行存款 在所得税汇算清缴的时候纳税调增就可以。

老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?
请问一下支付房租现在没有取得发票,以后也不会有发票,应该怎么做账吧?银行支付的时候
前几年都有支付物业房租费用 一直没有取得发票 现在怎么做账
公司银行账户支付货款,没有发票,以后也不会有发票,只有银行回单,请问老师怎么做会计分录
请问下公司支付的房租,房东不开发票的,然后也没有收据,应该怎么办呢 签的合同里面也说了支付的房租是不含税的
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
那现在季度报利润 是不是需要调增申报企业所得税吖?就是管理费用会影响利润总额,我现在申报企业所得税需要把管理费用房租减去就是利润咯
季度可以不调,年度汇算清缴的时候再调整。
那季度调,不做管理费用。直接预付账款 水电可以吗?到时候不要管理费用了
预付账款,你一直挂着,没有发票冲不掉啊
也是,确实是这样。还有一些公户收款客户不用开票的,还有付款的之前财务叫老板都不用开票回来,半路接的。付款出去全部没发票咋整。就是买猪肉 什么的各种都没有发票
你可以凭收据或者其他正常入账,但是年度所得税汇算清缴的时候这些没有发票都需要纳税调增。
付款的没有成本发票,咋做啊?我现在付款直接应付账款 贷银行存款
付款的时候凭合同,收据,银行流水等, 借:成本费用 贷:应付账款/其他应付款 支付时 借:其他应付款/应付账款 贷:银行存款
我现在只做了付款的,借应付账款 贷银行存款 ,然后是不是还要做 借库存商品 贷应付账款 然后结转成本。到时候没有发票的。我结转多少调增多少?还是怎么处理吖
或者收不到发票的。买猪肉的直接借主营业务成本 贷应付账款?费用的没有发票付款就直接借方费用 贷银行 费用汇算清缴扣除多少调增多少
你可以按实际的成本费用去入账,但是没有发票的需要所得税汇算清缴的时候纳税调增,不需要调账,只是多交所得税就可以。
好,本来买东西付款了没有票,要是我不当有发票入账,应付账款负债就会大了,要是一直这样做下去,也不是办法,那没办法的我就放收据进去吧 我知道怎么处理了,谢谢老师!
不客气。搞清楚了就好!有问题欢迎随时咨询!满意请给我五星好评,谢谢!