你好,请与专管员联系,增加申报项目
我这次申报新建企业12月的报表 系统跳出说一般纳税人不能零申报 但是12月份出资款还没打进来 这个怎么办?
老师 12月份报的出口业务,这月就需要缴纳附加税了,但是系统没有显示出来,怎么办
老师,五月份个税已经报了,后来发现有两个人报掉了,但是系统出现了这样的提示。怎么办?
老师,1月份过年我们没有任何业务,上个月就缴纳了增值税附加税,和所得税,但是金蝶软件那里企业所得税有数据,这是系统出错吗
上个月个税系统里转出了法人的相关信息,自然人税务局个税系统里就没有人员了,发送申报的时候就显示灰色,没办法申报,这个月显示上个月未申报,那九月的我要怎么处理申报,
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
增加哪个申报项目呀老师我们申报项目现在不是自己选吗?
增加没有显示出来的税种项目
选哪个项目呢老师
附加税,你不是说没有显示出来吗?
老师您看一下
你好,这已经有显示了可以申报的
老师,这显示了可以申报的,但是出口的这个附加税没有显示啊
你好,出口不是免税了吗
老师,出口是免税了呀,但是12月1号在税务局申报提交的,这个月都说需要缴纳12%的附加税,但是我不知道怎么交,漏交的话怕税务局再找
一般免抵退后增值税免了附加就是零申报了,是抵扣的部分吗,《免抵退税申报汇总表》第37栏“当期免抵税额填相应数据看看
老师,我找别人直接报的免税,也没用有抵也没有退。
金额税额计算出来了吗,你在上面的数据直接加上去吧
老师我还是不太懂,怎么计算金额税额呢
表上已有的增值税是怎么算出来的?
是系统自动算出来的,销项税额减进项税额
这样说来是已经计算税了的
老师,您的意思是说出口的这部分税费也算进去了吗?但是增值税出来的这个金额就是销项税额减进项税额呀
确认不含出口的话,请用免税金额乘以附加税的税率,作为应交税费(附加税)的计提金额。 附加税申报可以手工录入计税依据数字的