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老师 12月份报的出口业务,这月就需要缴纳附加税了,但是系统没有显示出来,怎么办

2022-01-10 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 18:04

你好,请与专管员联系,增加申报项目

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快账用户8590 追问 2022-01-10 18:04

增加哪个申报项目呀老师我们申报项目现在不是自己选吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:09

增加没有显示出来的税种项目

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快账用户8590 追问 2022-01-10 18:10

选哪个项目呢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:59

附加税,你不是说没有显示出来吗?

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快账用户8590 追问 2022-01-10 19:00

老师您看一下

老师您看一下
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齐红老师 解答 2022-01-10 19:23

你好,这已经有显示了可以申报的

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快账用户8590 追问 2022-01-10 19:35

老师,这显示了可以申报的,但是出口的这个附加税没有显示啊

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齐红老师 解答 2022-01-10 19:45

你好,出口不是免税了吗

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快账用户8590 追问 2022-01-10 19:49

老师,出口是免税了呀,但是12月1号在税务局申报提交的,这个月都说需要缴纳12%的附加税,但是我不知道怎么交,漏交的话怕税务局再找

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齐红老师 解答 2022-01-10 20:12

一般免抵退后增值税免了附加就是零申报了,是抵扣的部分吗,《免抵退税申报汇总表》第37栏“当期免抵税额填相应数据看看

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快账用户8590 追问 2022-01-10 20:19

老师,我找别人直接报的免税,也没用有抵也没有退。

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齐红老师 解答 2022-01-10 20:22

金额税额计算出来了吗,你在上面的数据直接加上去吧

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快账用户8590 追问 2022-01-10 20:23

老师我还是不太懂,怎么计算金额税额呢

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齐红老师 解答 2022-01-10 20:31

表上已有的增值税是怎么算出来的?

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快账用户8590 追问 2022-01-10 20:32

是系统自动算出来的,销项税额减进项税额

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齐红老师 解答 2022-01-10 20:37

这样说来是已经计算税了的

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快账用户8590 追问 2022-01-10 20:46

老师,您的意思是说出口的这部分税费也算进去了吗?但是增值税出来的这个金额就是销项税额减进项税额呀

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齐红老师 解答 2022-01-10 20:51

确认不含出口的话,请用免税金额乘以附加税的税率,作为应交税费(附加税)的计提金额。 附加税申报可以手工录入计税依据数字的

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