你好,请与专管员联系,增加申报项目

老师 12月份报的出口业务,这月就需要缴纳附加税了,但是系统没有显示出来,怎么办
老师,您好!企业第一次申报出口退税,发票是1月份开具,2月中旬申报退税,但系统一直显示申报的发票无电子信息,不予受理,怎么办?
老师,五月份个税已经报了,后来发现有两个人报掉了,但是系统出现了这样的提示。怎么办?
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师,1月份过年我们没有任何业务,上个月就缴纳了增值税附加税,和所得税,但是金蝶软件那里企业所得税有数据,这是系统出错吗
老师好,我们有个项目挂靠别家公司的,挂靠公司开了150万销项票给甲方,现到了150万工程款,我们要把150万弄到我们公司,挂靠公司收我们企业所得税是150万*1%,增值税9个点,其它税都是正常计,这1个点所得税怎么来的?
老师,请问洗涤塔的税收分类编码是多少啊?就是废弃洗涤塔,发票开洗涤塔
你好,汇算清缴建筑公司的工程施工收入填在101010的哪一栏
老师,你好,更正个税申报,删除了陈员工的个税收入记录,那之前能查到的公司申报记录,后面公司更正之后,员工还能查到信息吗?还是没有记录了
老师,你好,更正个税申报,删除了陈员工的个税收入记录,那之前能查到的公司申报记录,后面公司更正之后,员工还能查到信息吗?还是没有记录了
老师,我们医美机构有给个人中介代理10%的提成,个人有开经纪服务费的发票给我们,我们也有代扣代缴个人所得税。企业所得税汇算清缴填报的时候,这部分代理费是据实扣除还是有限额的?
申报高企,怎么调整往年的研发支出的账务(前期未入研发费用,入的管理,和生产成本)请教请教,实务中大家是怎么做的
老师,我们给A支付了款项,B开具专票,跨月发现,A退回,支付给B 账务调整:A支付错误退回 借:银行存款 支付B 贷:银行存款 是吗
医社保延迟缴纳罚款是计入什么科目?
2025年12月的的未开票收入5万,借预收账款,贷主营业务业收入,那么2026年客户要发票了,开了5万元发票账务怎么处理?
增加哪个申报项目呀老师我们申报项目现在不是自己选吗?
增加没有显示出来的税种项目
选哪个项目呢老师
附加税,你不是说没有显示出来吗?
老师您看一下
你好,这已经有显示了可以申报的
老师,这显示了可以申报的,但是出口的这个附加税没有显示啊
你好,出口不是免税了吗
老师,出口是免税了呀,但是12月1号在税务局申报提交的,这个月都说需要缴纳12%的附加税,但是我不知道怎么交,漏交的话怕税务局再找
一般免抵退后增值税免了附加就是零申报了,是抵扣的部分吗,《免抵退税申报汇总表》第37栏“当期免抵税额填相应数据看看
老师,我找别人直接报的免税,也没用有抵也没有退。
金额税额计算出来了吗,你在上面的数据直接加上去吧
老师我还是不太懂,怎么计算金额税额呢
表上已有的增值税是怎么算出来的?
是系统自动算出来的,销项税额减进项税额
这样说来是已经计算税了的
老师,您的意思是说出口的这部分税费也算进去了吗?但是增值税出来的这个金额就是销项税额减进项税额呀
确认不含出口的话,请用免税金额乘以附加税的税率,作为应交税费(附加税)的计提金额。 附加税申报可以手工录入计税依据数字的