您好,这个是需要的,需要

老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
我们企业以前增值税期末留抵退过税500万,中间我们一直都不交增值税,10月份需要交增值税9万元,这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊,相应的账务实务上就不用计提了,那在申报增值税的时候,附加税也会自动减除,还是要填写什么附表啊
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师进项票怎么认证,我都不会了
一家企业管理公司,小规模,注册后无任何收支业务,只有公司向股东借入大额款项,再将该资金无偿转借给其他单位,这种情况有什么税务风险吗?
我们是建筑施工单位,我们公司一般纳税人。如果书面合同没有约定付款日期,也没完工的(做到一半了),也没有开发票,也没有收到工程款,那么需要申报纳税吗?
个体工商户交完经营所得税后,法人提取利润,做账 借本年利润 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷银行存款 这么做对吗
变卖二手车增值税报表怎么填报?购入时做过抵扣,是填在哪一块
你好,公司销售二手车车行代开了发票,我先做了价谁分离无票收入,后面又把无票收入调到固定资产清理了,现在增值税纳税申报表里的收入大于我的财务报表的收入,这个需要怎么处理,谢谢
请问老师,房开企业尾盘还有三十几套房子都是现房,以前房子未建好首付款都是预缴3%增值税,现在是现房还是继续预缴增值税吗
老师,如果我2025年会计利润是295万,汇算清缴纳税调增35万,弥补以前年度亏损200万,那我2025年的应纳税所得额是130万,是吧?如果公司资产总额不超过5000万,从业人数不超过300人的话,这样公司2025年属于小微企业的,对吗?
公司名下房产卖出,涉及哪些税种?麻烦列举一下,谢谢
老师 我公司有制度销售超额完成目标 超出部分公司给2%的奖励 这次有六万多 这个部分没有发票 怎么办
我们问税务专管员,税务专管员又说不用
他是怎么说的啊啊
她说6月份缴纳增值税的时候对应的附税一并交了
那就按照他说的来
我就是不大理解为什么不用补缴
他是相当于抵消了
能详细说一下嘛,我有点不大理解
就是说,他6月的去抵消四月的金额的意思了
就是6月份缴纳的抵扣了4月份留抵嘛
嗯对,是这个意思的