肯定是按月报销的好啊,预存会占用你们的资金啊
您好老师,有个很简单的问题,公司没有使用网银只有回单卡,每次都是使用现金支票取工资或平时报销款项,也就一个月一两次,像这种每次取现金发工资,按正常业务是应该计入库存现金但是我直接记银行存款,还有打印回单时取现的都有回单,我是用支票头做原始凭证还是用回单
老师,请问一下,我们办公室的网络费是预付费,但是电信那边开的是月结发票,这样,就存在一个问题,比如我欠费充值了200,但是月结发票是105,给员工报销还是得按200报销,这样的做账的时候,是不是需要一个过渡科目?
老师,项目是一年的,需要办宽带,宽带是预存还是按月支付,这两种每月都是一样的钱。报销的时候是每月使用完了报,还是可以预存。哪种好
老师您好,我2021年8月我们交了一个2年的宽带费,我应该入长期待摊费用去摊销的,但是现在我是每个月摊销费用,冲的预付账款,这样我需要调账吗?
老师你好,我有几个科目名称不是理得很清楚:例如我们厂房的租金是每3个月支付一次的,几台货车的车险是一年交费一次然后每个月平摊费用的、外账代理费用、ERP软件费用这两个也是一次性支付一年的费用但也是需要每个月平摊,请问分摊的时候使用“预付账款”科目还是“待摊费用”科目;为什么要这样用呢;麻烦老师帮忙解答一下
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?
宽带可以记作办公费吗
可以的,可以计入办公费的