你好,学员,请问是什么题目,老师会告知的,可以提问时候加上题目

请郭老师接下问题,谢啦
请实操经验丰富的老师接下题,谢谢
请苏老师接下题谢谢拉
老师 请问一下有建筑业的群吗?拉我一下,谢谢
想请问一下江苏省的老师,财务报表年报可以网厅更正吗,江苏老师谢谢!!!!!
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
谢谢老师,是这样的,我们工厂把一条流水线承包出去了,他自己负担原材料和员工工资,从我们这领用的要付我们钱,我现在有点懵圈,我做财务报表要不要做他的工资金额进去?还有应收款都是收在我们工厂名下的,我们根据他做的货再返给他,他拿了我们的东西再算钱给我们,我现在纠结这个报表我要怎么做,有些金额我要不要做进去?我说明白了吗,老师?
做财务报表不要做他的工资金额进去,因为不是你的员工,没有劳务合同 第二收款,可以挂往来,差额算作你们的收入,
老师,原来是我们自己做的,只是现在才把它承包出去,员工也是我们自己的,只是应收款根据他们做的货给他们算出来,然后我们返还给承包者,他们员工在我们食堂就餐的餐费我们也要算的,然后付给我们,类似这些他们领用的我们的物资也要算钱给我们,现在应收款都在我们这,因为客户都是我们工厂的,只是把客户要做的某一部分货划给他们了,承包给他们做,然后各算各钱,我们要付给他们的应收款,和他们要付给我们工厂的各项费用相抵,然后看还要付他们多少钱,这个意思您明白了吗,我现在是有点懵圈,哪些钱要做上,哪些不要做
你好,承包出去的,都不计算你们之内,你们跟对方结算的,算你们的,学员
我应收款是160万,其中有30万是要付给承包人的,我现在做的总应收款是160万,类似这种我应该用什么思路做呢,谢谢
160 借应收账款160 贷主营业务收入160 支付 借主营业务成本 贷应付账款 以上是你们公司账务处理
老师,这个表是我们彼此间的往来账,黄线上面的是承包人要付给我们的,下面29万是我们要付给他的,中间两处空白是数据还没出来,出来后看总应付给我们多少,两下冲减看最后后要付给他们多少,我说明白没老师
你好,学员,老师看不到图片
我现在不是问分录怎么写,是这个思路我应该怎么做,应收160万是二三十个客户的货款汇总在一起才得出来的160万,这里面包含了我们要付给承包者的29万多,我现在做财务报表按汇总做的160万,还有食堂餐费我也是做的总额,里面包含了他们承包线的餐费,我应该怎么做呢
做报表应收的全部做到收入 支付的是成本
老师,现在这个图片看得到不
你好,学员,不行的,看不到了
那算了,总之我说的这个意思您明白了吗,我们要付给他的,和他要付给我们的, 这个帐我应该怎么做
你们付给对方的计入成本 对方付给你们的计入收入
那我要逐笔的做,还是看最后到底付给他多少钱,只做这一笔吗,还有我的应收和应付里包含里他们的钱,我是把这些剔除还是做一起
这个本身就是一笔笔,很清晰的做的,不然后期对不清楚
老师,我没懂,在这上面交流太费劲了,我给您评价,然后能在其他软件上交流吗,我马上就没有提问机会了。,谢谢
学员,平台有规定,不能再**,不然处分老师,很抱歉