你好,学员,请问是什么题目,老师会告知的,可以提问时候加上题目

请郭老师接下问题,谢啦
请实操经验丰富的老师接下题,谢谢
请苏老师接下题谢谢拉
老师 请问一下有建筑业的群吗?拉我一下,谢谢
想请问一下江苏省的老师,财务报表年报可以网厅更正吗,江苏老师谢谢!!!!!
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
谢谢老师,是这样的,我们工厂把一条流水线承包出去了,他自己负担原材料和员工工资,从我们这领用的要付我们钱,我现在有点懵圈,我做财务报表要不要做他的工资金额进去?还有应收款都是收在我们工厂名下的,我们根据他做的货再返给他,他拿了我们的东西再算钱给我们,我现在纠结这个报表我要怎么做,有些金额我要不要做进去?我说明白了吗,老师?
做财务报表不要做他的工资金额进去,因为不是你的员工,没有劳务合同 第二收款,可以挂往来,差额算作你们的收入,
老师,原来是我们自己做的,只是现在才把它承包出去,员工也是我们自己的,只是应收款根据他们做的货给他们算出来,然后我们返还给承包者,他们员工在我们食堂就餐的餐费我们也要算的,然后付给我们,类似这些他们领用的我们的物资也要算钱给我们,现在应收款都在我们这,因为客户都是我们工厂的,只是把客户要做的某一部分货划给他们了,承包给他们做,然后各算各钱,我们要付给他们的应收款,和他们要付给我们工厂的各项费用相抵,然后看还要付他们多少钱,这个意思您明白了吗,我现在是有点懵圈,哪些钱要做上,哪些不要做
你好,承包出去的,都不计算你们之内,你们跟对方结算的,算你们的,学员
我应收款是160万,其中有30万是要付给承包人的,我现在做的总应收款是160万,类似这种我应该用什么思路做呢,谢谢
160 借应收账款160 贷主营业务收入160 支付 借主营业务成本 贷应付账款 以上是你们公司账务处理
老师,这个表是我们彼此间的往来账,黄线上面的是承包人要付给我们的,下面29万是我们要付给他的,中间两处空白是数据还没出来,出来后看总应付给我们多少,两下冲减看最后后要付给他们多少,我说明白没老师
你好,学员,老师看不到图片
我现在不是问分录怎么写,是这个思路我应该怎么做,应收160万是二三十个客户的货款汇总在一起才得出来的160万,这里面包含了我们要付给承包者的29万多,我现在做财务报表按汇总做的160万,还有食堂餐费我也是做的总额,里面包含了他们承包线的餐费,我应该怎么做呢
做报表应收的全部做到收入 支付的是成本
老师,现在这个图片看得到不
你好,学员,不行的,看不到了
那算了,总之我说的这个意思您明白了吗,我们要付给他的,和他要付给我们的, 这个帐我应该怎么做
你们付给对方的计入成本 对方付给你们的计入收入
那我要逐笔的做,还是看最后到底付给他多少钱,只做这一笔吗,还有我的应收和应付里包含里他们的钱,我是把这些剔除还是做一起
这个本身就是一笔笔,很清晰的做的,不然后期对不清楚
老师,我没懂,在这上面交流太费劲了,我给您评价,然后能在其他软件上交流吗,我马上就没有提问机会了。,谢谢
学员,平台有规定,不能再**,不然处分老师,很抱歉