你好,后期会付款的话,可以结转到成本中

请问应付职工薪酬没有付款能结转到成本中吗?
老师,应付职工薪酬年底不能有余额吗?我公司的会计为啥年底把应付职工薪酬余额结转到其他应付款-工资?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
应付职工薪酬结转成本时有部分没有结转,可以跨月结转吗
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了
把另一个股东变成法人要交税吗交多少税
老师,加油站办理支付即开票,1是不是我只要加了油,扫完码,就收到发票了?2.如果我加了油,但是我收到现金,我是不是可以隐匿收入,这个加油系统和税务还没绑定。
老师好,请问下,公司的产品报废了,处理卖掉了。会计科目是走营业外收入还是其他业务收入
老师好,问一下,非工程公司,接了一个工程方面的业务,开发票的时候提示要办理外管证,所以只在电子税务局申请了外管证,开发票时是否跨区选择了否,其他任何步骤都没做,有影响吗?
老师要抽查盘点造船厂库房了,国有造船厂,刚收购的是民企的船厂,目前仓库在自己盘点自查 我们有甲烷 液氧一个仓库,剩下9个都是不同的固体物件造船的仓库,1你看看有啥好的盘点表吗?2过了端午联合审计联合抽盘 看看针对这样情况有啥好办法
问一下收到个税手续费小企业准则。没有给员工。请问汇算清缴的时候怎么处理
甲公司A股东20%B股东80%,现在A想把20%转投乙公司,B把10%转投乙公司,怎么弄
老师,如果原材料在5月验收入库,未收到发票,在6月收到的发票,原材料在5月可以按照有发票的方式进行正常入账吗,不暂估
请问物业公司和个人签合同承包绿化园林,个人不开发票也不交个税,老板也不想交,让会计不要申报个税,如果被稽查,会计会承担什么责任
还没有付款,但是年末挂帐不太好,所以怎样调整呢
冲回去,不挂账的话,只能冲回去的
只能冲或者付工资是吧?
只能冲或者付工资
可以转到应付个人身上吧?
这个转成应付个人,是可以的,其实是一回事的
请问 项目没有开票先不需要结转成本吗?待开具发票以后再结转吗?
你好,建议暂估结转成本
发生的成本!需要结转吗?没有开票和收入!
发生的成本,需要结转